Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 01.08.2014 N 845 "О внесении изменений в постановление администрации района от 11.10.2013 N 977"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2014 г. № 845

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 11.10.2013 № 977

В целях приведения муниципальной Программы "Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2018 годы" в соответствие с п. 1 постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 05.08.2014 № 870 "Об исполнении муниципальных программ за I полугодие 2014 года" администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации от 11.10.2013 № 977 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского района на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 691 799,3 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета - 14 517,6 тыс. руб.
из бюджета района - 562 373,8 тыс. руб.
из бюджета поселений - 108 047,9 тыс. руб.
внебюджетные средства - 6 800,0 тыс. руб.
По подпрограммам из бюджета района:
1. "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения" - 157 476,8 тыс. руб.
2. "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного наследия" - 23 047,1 тыс. руб.
3. "Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований" - 104 536,9 тыс. руб.
4. "Организация культурного досуга и массового отдыха населения" - 228 182,4 тыс. руб.
5. "Кинообслуживание населения" - 49 130,6 тыс. руб.".
1.2. Раздел 6 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование программы предполагается осуществлять из средств краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.

Наименование подпрограмм
Сроки реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
Средства краевого бюджета
Районный бюджет
Средства поселений
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1: Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения
2014 - 2018
171637,8
4 985,9
157476,8
12973,3
450,0
Подпрограмма 2: Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного наследия
2014 - 2018
31868,2
750,9
23047,1
7800,2
270,0
Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований
2014 - 2018
108894,6
1 502,7
104536,9
0,0
2855,0
Подпрограмма 4: Организация культурного досуга и кассового отдыха населения
2014 - 2018
324158,1
6 251,3
228182,4
87274,4
2450,0
Подпрограмма 5: Кинообслуживание населения
2014 - 2018
50 992,4
1 086,8
49130,6
0,0
775,0
Всего:
2014 - 2018
691799,3
14 577,6
562373,8
108047,9
6 800,0

Планируемый общий объем финансирования программы составляет 691 799,3 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в Приложениях 1, 2.".
1.3. В разделе 10 Программы, пункт 10.1 Подпрограммы "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения", строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 175886,0 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета - 4 985,9 тыс. руб.
из бюджета района - 157 476,8 тыс. руб.
средства поселений - 12 973,3 тыс. руб.
внебюджетные средства - 450,0 тыс. руб.".
1.4. В разделе 10 Программы, пункт 10.2 Подпрограммы "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного наследия", строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 31 868,2 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета - 750,9 тыс. руб.
из бюджета района - 23 047,1 тыс. руб.
средства поселений - 7 800,2 тыс. руб.
внебюджетные средства - 270,0 тыс. руб.".
1.5. Раздел 10 Программы, пункт 10.3 Подпрограммы Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований, строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов. Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 108 894,6 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета - 1 502,7 тыс. руб.
из бюджета района - 104 536,9 тыс. руб.
средства поселений - 0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 2 855,0 тыс. руб.".
1.6. Раздел 10 Программы, пункт 10.4 Подпрограммы "Организация культурного досуга и массового отдыха населения", строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 324 158,1 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета - 6 251,3 тыс. руб.
из бюджета района - 228 182,4 тыс. руб.
средства поселений - 87 274,4 тыс. руб.
внебюджетные средства - 2 450,0 тыс. руб.".
1.7. Раздел 10 Программы, пункт 10.5 Подпрограммы "Кинообслуживание населения", строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 50 992,4 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета - 1 086,8 тыс. руб.
из бюджета района - 49 130,6 тыс. руб.
средства поселений - 0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 775,0 тыс. руб.".

1.8. Приложения 2, 3 читать в новой редакции (прилагаются 1, 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике нормативно-правовых актов Верхнебуреинского муниципального района" и разместить на сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Вольф К.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района
П.Ф.Титков





Приложение № 1
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 1 августа 2014 г. № 845

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых программ, основного мероприятия
Расходы по годам (тыс. рублей)
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
Итог
1
2
3
4
5
6
7
8
"Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского района на 2014 - 2018 годы"
1.
Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения"
1.1.
Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов
2 052,0
-
-
6081,3
6641,3
14 774,6
№ 597 издан 07.05.2012, а не 07.06.2012.
------------------------------------------------------------------
1.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
18108,3
21696,4
23017,7
34375,5
41869,3
139 067,2
1.3.
Мероприятие. Комплектование фондов библиотек
-
-
-
150,0
150,0
300,0
1.4.
Мероприятие. Подписка периодических изданий, выпусков методической литературы, информационных и рекламных материалов
-
-
-
330,0
345,0
675,0
1.5.
Мероприятие. Оказание муниципальных библиотечных услуг населению, проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения
-
-
-
55,0
55,0
110,0
1.6.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы библиотек
-
-
-
1 250,0
1 300,0
2 550,0
1.7.
Итого:
20 160,3
21 696,4
23 017,7
42 241,8
50 360,6
157 476,8
2.
Подпрограмма: Развитие музейного дела, сохранение и популяризация объектов культурного наследия
2.1.
Мероприятие. Создание условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям
225,8
-
-
1234,3
1354,3
2 814,4
2.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
2538,6
3 027,0
3211,4
4796,1
5841,6
19 414,7
2.3.
Мероприятие. Создание новых, обновление действующих музейных экспозиций
-
-
-
65,0
70,0
135,0
2.4
Мероприятие. Проведение мероприятий, подготовка и выпуск информационных и методических материалов
-
-
-
21,0
23,0
44,0
2.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы музеев
-
-
-
312,0
327,0
639,0
2.6.
Итого:
2 764,4
3 027,0
3 211,4
6 428,4
7 615,9
23 047,1
3.
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований
3.1.
Мероприятие. Создание условий для дополнительного образования в сфере культуры
692,3
-
-
3 500,0
3 600,0
7 792,3
3.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений дополнительного образования согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
16 549,7
16 060,8
14 324,4
21 423,2
26 072,0
94 430,1
3.3.
Мероприятие. Организация, проведение и участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
-
-
-
125,0
135,0
260,0
3.4.
Мероприятие. Присуждение стипендии главы района одаренным детям, талантливой молодежи и специалистам
24,0
-
-
70,0
80,0
174,0
3.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры
-
-
-
920,0
960,0
1 880,0
3.6.
Итого:
17 266,5
16 060,8
14 324,4
26 038,2
30 847,0
104 536,9
4.
Подпрограмма: Организация культурного досуга и массового отдыха населения
4.1.
Мероприятие. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры
3 787,1
-
-
10 150,0
10 500,0
24 437,1
4.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
25 397,8
30 262,8
32 108,8
47 952,2
58 405,7
194 127,3
4.3.
Мероприятие. Организация, проведение праздничных мероприятий, Дней поселков, Дней района, юбилеев учреждений и творческих коллективов. Участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
-
-
-
950,0
960,0
1 910,0
4.4.
Мероприятие. Проведение Ярмарки социальных проектов
-
-
-
300,0
350,0
650,0
4.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досуговой сферы
-
-
-
3 494,0
3 564,0
7 058,0
4.6.
Итого:
29 184,9
30 262,8
32 108,8
62 846,2
73 779,7
228 182,4
5.
Подпрограмма: Кинообслуживание населения
5.1.
Мероприятие. Создание условий для кинообслуживания населения
531,4
-
-
1 700,0
1 800,0
4 031,4
5.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
5 757,7
6 859,9
7 276,6
10 867,9
13 237,1
43 999,2
5.3.
Мероприятие. Организация, проведение кинофестивалей, мероприятий к знаменательным датам и профессиональным праздникам
-
-
-
50,0
50,0
100,0
5.4.
Мероприятие. Модернизация кинооборудования
-
-
-
-
-
-
5.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы киновидеосети
-
-
-
500,0
500,0
1000,0
5.6.
Итого:
6 289,1
6 859,9
7 276,6
13 117,9
15 587,
49 130,6

Общий итог по всей программе:
75 665,2
77 906,9
79 938,9
150 672,5
178 190,3
562 373,8





Приложение № 2
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 1 августа 2014 г. № 845

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых программ, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
Итог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
"Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского района на 2014 - 2018 годы"
1.
Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения"
1.1.
Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов
всего
2 082,0
35,0
40,0
6 126,3
6 691,3
14 973,6
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
2 052,0
-
-
6 081,3
6 641,3
14 773,6
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
200,0
1.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
24 181,1
23 738,7
25 527,7
37 430,2
45 589,9
156 467,6
краевой бюджет
4 337,1
-
-
-
-
4 337,1
район
18 198,3
21 696,4
23 017,7
34 375,5
41 869,3
139 157,2
средства поселений
1 645,7
2042,3
2510,0
3 054,7
3 720,6
12 973,3
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
1.3.
Мероприятие. Комплектование фондов библиотек
всего
285,5
285,5
77,8
150,0
150,0
948,8
краевой бюджет
285,5
285,5
77,8
-
-
648,7
район
-
-
-
150,0
150,0
300,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
1.4.
Мероприятие. Подписка периодических изданий, выпуск методической литературы, информационных и рекламных материалов
всего
5,0
5,0
5,0
335,0
350,0
700,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
330,0
345,0
675,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
1.5.
Мероприятие. Оказание муниципальных библиотечных услуг населению, проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения
всего
5,0
5,0
5,0
60,0
60,0
135,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
55,0
55,0
110,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
1.6.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы библиотек
всего
30,0
35,0
40,0
1 295,0
1 350,0
2 750,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
1 250,0
1 300,0
2 550,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
200,0
1.7.
Общий итог по подпрограмме:
всего
26 587,6
24 104,2
25 695,5
45 396,5
54 191,2
175 975,0
краевой бюджет
4 622,6
285,5
77,8
-
-
4 985,9
район
20 249,3
21 696,4
23 017,7
42 241,8
50 360,6
157 565,8
средства поселений
1 645,7
2042,3
2 510,0
3 054,7
3 720,6
12 973,3
внебюджетные средства
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
450,0
2.
Подпрограмма: Развитие музейного дела, сохранение и популяризация объектов культурного наследия
2.1.
Мероприятие. Создание условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям
всего
230,8
5,0
5,0
1 239,3
1 359,3
2 839,4
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
225,8
-
-
1 234,3
1 354,3
2 814,4
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
2.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
4 240,9
4 207,7
4 662,5
6 562,1
7 992,6
27665,8
краевой бюджет
750,9
-
-
-
-
750,9
район
2 538,6
3 027,0
3 211,4
4 796,1
5841,6
19 414,7
средства поселений
951,4
1 180,7
1 451,1
1 766,0
2 151,0
7 500,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
2.3.
Мероприятие. Создание новых, обновление действующих музейных экспозиций
всего
20,0
20,0
320,0
85,0
90,0
535,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
65,0
70,0
135,0
средства поселений
-
-
300,0
-
-
300,0
внебюджетные средства
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
100,0
2.4.
Мероприятие. Проведение мероприятий, подготовка и выпуск информационных и методических материалов
всего
5,0
5,0
10,0
31,0
38,0
89,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
21,0
23,0
44,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
45,0
2.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы музеев
всего
10,0
15,0
20,0
337,0
357,0
739,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
312,0
327,0
639,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
100,0

2.5.
Итого по годам:
всего
4 506,7
4 252,7
5 017,5
8 254,4
9 836,9
31 868,2
краевой бюджет
750,9
-
-
-
-
750,9
район
2 764,4
3 027,0
3 211,4
6 428,4
7 615,9
23 047,1
средства поселений
951,4
1 180,7
1 751,1
1 766,0
2 151,0
7 800,2
внебюджетные средства
40,0
45,0
55,0
60,0
70,0
270,0
3.
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований
3.1.
Мероприятие. Создание условий для функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры
всего
830,6
138,3
138,3
3500,0
3 600,0
8 207,1
краевой бюджет
78,3
78,3
78,3
-
-
234,8
район
692,3
-
-
3 500,0
3 600,0
7 792,3
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
60,0
60,0
60,0
-
-
180,0
3.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений дополнительного образования согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
18 093,6
16 410,8
14 724,4
21 873,2
26 572,0
97 674,0
район
16 525,7
16 060,8
14 324,4
21 423,2
26 072,0
94 406,1
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
300,0
350,0
400,0
450,0
500,
2 000,0
3.3.
Мероприятие. Организация, проведение и участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
всего
25,0
30,0
35,0
165,0
180,0
435,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
125,0
135,0
260,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
175,0
3.4.
Мероприятие. Присуждение стипендии главы района одаренным детям, талантливой молодежи и специалистам
всего
24,0
-
-
70,0
80,0
174,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
24,0
-
-
70,0
80,0
174,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
3.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры
всего
100,0
100,0
100,0
1 020,0
1 060,0
2 380,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
920,0
960,0
1 880,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
3.6.
Итого по годам:
всего
17 805,3
16 679,1
14 997,7
26 628,2
31 492,0
107 602,3
краевой бюджет
1 346,2
78,3
78,3
-
-
234,9
район
17 242,0
16 060,8
14 324,4
26 038,2
30 847,0
104 512,4
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
485,0
540,0
595,0
590,0
645,0
2 855,0
4.
Подпрограмма: Организация культурного досуга и массового отдыха населения
4.1.
Мероприятие. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры
всего
3 887,1
100,0
100,0
10 250,0
10 600,0
24 937,1
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
3 787,1
-
-
10 150,0
10 500,0
24 437,1
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
4.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
36 487,6
44 001,2
48 960,4
68 451,0
83 351,5
281 251,7
краевой бюджет
6 121,3
6 121,3
-
-
-
-
район
25 397,8
30 262,8
32108,8
47 952,2
58 405,7
194 127,3
средства поселений
10 989,8
13 638,4
16751,6
20 398,8
24 845,8
86 624,4
внебюджетные средства
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
4.3.
Мероприятие. Организация, проведение праздничных мероприятий, Дней поселков, Дней района, юбилеев учреждений и творческих коллективов. Участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
всего
50,0
60,0
70,0
1 030,0
1 050,0
2 260,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
950,0
960,0
1 910,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
350,0
4.4.
Мероприятие. Проведение Ярмарки социальных проектов
всего
10,0
15,0
20,0
325,0
380,0
750,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
300,0
350,0
650,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
100,0
4.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досуговой сферы
всего
100,0
150,0
200,0
3 744,0
3 864,0
8 058,0
краевой бюджет
130,0
130,0
-
-
-
-
район
-
-

3 494,0
3 564,0
7 058,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
1 000,0
4.6.
Изготовление проектно-сметной документации для строительства СДК п. Тырма
средства поселения
650,0

650,0
4.7.
Итого по годам:
всего
41 184,7
44 326,2
49 350,4
83 800,0
99 245,5
317 906,8
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
29 184,9
30 262,8
32 108,8
62 846,2
73 779,7
228 182,4
средства поселений
11 639,8
13 638,4
16 751,6
20 398,8
24 845,8
87 274,4
внебюджетные средства
360,0
425,0
490,0
555,0
620,0
2 450,0
5.
Подпрограмма: Кинообслуживание населения
5.1.
Мероприятие. Создание условий для кинообслуживания населения
всего
581,4
60,0
70,0
1 780,0
1 890,0
4381,4
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
531,4
-
-
1 700,0
1 800,0
4 031,4
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
350,0
5.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
5 757,7
6 859,9
7 276,6
10 867,9
13 237,1
43 999,2
краевой
1 086,8
1 086,8

-
-
-
бюджет район
5 757,7
6 859,9
7 276,6
10 867,9
13 237,1
43 999,2
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
5.3.
Мероприятие. Организация, проведение кинофестивалей, мероприятий к знаменательным датам и профессиональным праздникам
всего
15,0
20,0
25,0
80,0
85,0
225,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
50,0
50,0
100,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
125,0
5.4.
Мероприятие. Модернизация кинооборудования
всего
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
-
-
-
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
5.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы киновидеосети
всего
50,0
55,0
60,0
565,0
570,0
1 300,0
краевой бюджет
-
-
-
-
-
-
район
-
-
-
500,0
500,0
1 000,0
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
300,0
5.6.
Итого по годам:
всего
6 404,1
6 994,9
7 431,6
13 292,9
15 782,1
49 905,6
краевой бюджет
13 694,0
13 694,0
-
-
-
-
район
6 289,1
6 859,9
7 276,6
13 117,9
15 587,1
49 130,6
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
115,0
135,0
155,0
175,0
195,0
775,0
6.
ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГОДАМ:
всего
91 400,3
96 357,0
102 492,6
177 372,0
210 547,7
678 169,6
краевой бюджет
14 057,7
14 057,7
156,0
-
-
883,4
район
75 729,7
77 906,9
79 938,9
150 672,5
178 190,3
562 438,3
средства поселений
14 236,9
16 861,4
21 012,7
25 219,5
30 717,4
108 047,9
внебюджетные средства
1 070,0
1 225,0
1 385,0
1 480,0
1 640,0
6 800,0


------------------------------------------------------------------