Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 21.01.2014 N 52 "О внесении изменений в постановление администрации от 11.10.2013 N 970 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 11.10.2013 № 970 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствие с положениями основных действующих законов Российской Федерации, во исполнение постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 21.08.2013 № 841 "Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района" администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 970 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2016 годы", следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы абзац 1 пункта "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет в 2014 - 2016 годах - 2012113,690 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета - 610501,760 тыс. рублей: 2014 год - 205000,000 тыс. руб.; 2015 год - 205408,950 тыс. руб.; 2016 год - 200092,810 тыс. руб.".
1.2. В пункте 3.2 раздела 3 цифры "154" заменить на цифры "163,2".
1.3. В пункте 3.3 раздела 3 цифры "149,8" заменить на цифры "164,1".
1.4. В абзаце 2 раздела 8 цифры "2525216,53" заменить на цифры "2012113,690", цифры "1123604,6" заменить на цифры "610501,760", цифры "363407,5" заменить на цифры "205000,000", цифры "393891,0" заменить на цифры "205408,950", цифры "366306,100" заменить на цифры "200092,810".
1.5. Приложение 1 Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 2 Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Вольф К.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации района
Н.В.Компановский





Приложение 1
к Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального
района на 2014 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА


NN
Наименование мероприятия
Расходы по годам (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Всего по программе
205000,000
205408,950
200092,810
4.1. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Всего по подпрограмме
92 700,500
93 169,000
89 728,678
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования
4.1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма
0,000
0,000
0,000
4.1.1.2.
Строительство детского сада на 80 мест п. Тырма
0,000
0,000
0,000
4.1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
0,000
0,000
0,000
4.1.1.4.
Строительство начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
0,000
0,000
0,000
4.1.1.5.
Открытие групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ № 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма
0,000
0,000
0,000
4.1.1.6.
Комплектование вновь открываемых групп мебелью, игрушками и технологическим оборудованием
0,000
0,000
0,000
4.1.1.7.
Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.1.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
94,000
96,000
98,000
4.1.2.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
82 940,500
83 194,300
79 514,878
4.1.2.2.1.
Ремонт кровли в 2014 г. (ДОУ 2, 12, ЦРР), в 2015 г. (ДОУ 7), в 2016 г. (ДОУ 1, 4, 8)
0,000
0,000
0,000
4.1.2.3.
Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий
0,000
0,000
0,000
4.1.2.4.
Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ
9 666,000
9 878,700
10 115,800

ВСЕГО
92 700,500
93 169,000
89 728,678
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.3.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.1.4.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.1.5.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,000
0,000
0,000
4.1.5.2.
Строительство запасных пожарных выходов в 2014 г. (ДОУ 8, 9, 12), в 2015 г. (ДОУ 15)
0,000
0,000
0,000
4.1.5.3.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
0,000
0,000
0,000
4.1.5.4.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.2. Подпрограмма "Развитие общеобразовательной системы"
Всего по подпрограмме
33686,500
33289,250
31036,532
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.2.1.1.
Создание условий для ведения учебного процесса
5701,000
5722,000
5745,000
4.2.1.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги, в т.ч.:
27985,500
27567,250
25291,532
4.2.1.2.1.
Ремонт кровли в 2014 г. (ООШ 5, 9, 11); в 2015 (СОШ 2, 17, 20); в 2016 (ООШ 12)
0,000
0,000
0,000
4.2.1.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
0,000
0,000
0,000
4.2.1.5.
Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул
0,000
0,000
0,000
4.2.1.6.
Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", "Учебные сборы"
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
33 686,500
33289,250
31036,532
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.2.1.
Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.:
0,000
0,000
0,000
4.1.2.1.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
0,000
0,000
0,000
4.1.2.2.
Привлечение молодых специалистов
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,000
0,000
0,000
4.2.4.2.
Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения
0,000
0,000
0,000
4.2.4.3.
Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22
0,000
0,000
0,000
4.2.4.4.
Реконструкция и строительство ограждений (СОШ 5)
0,000
0,000
0,000
4.2.4.5.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
0,000
0,000
0,000
4.2.4.6.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников
4.2.5.1.
Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования)
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.2.7. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.2.7.1.
Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне)
0,000
0,000
0,000
4.2.7.2.
Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады
0,000
0,000
0,000
4.2.7.3.
Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков
0,000
0,000
0,000
4.2.7.4.
Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся
0,000
0,000
0,000
4.2.7.5.
Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры")
0,000
0,000
0,000
4.2.7.6.
Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания"
0,000
0,000
0,000
4.2.7.7.
Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети"
0,000
0,000
0,000
4.2.7.8.
Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований
0,000
0,000
0,000
4.2.7.9.
Организация и проведение районного конкурса "Ученик года"
0,000
0,000
0,000
4.2.7.10.
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.2.8. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.8.1.
Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.3. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по подпрограмме
38920,500
38920,500
38920,500
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
47,000
0,000
0,000
4.3.1.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
1322,500
0,000
0,000
4.3.1.2.1.
Проведение ремонта кровли, замены полов в кабинетах, выравнивания стен актового зала и холла, стяжка и покрытие пола (в кафе) в ЦРТДиЮ; ремонт кровли в ЦВР
0,000
0,000
0,000
4.3.1.3.
Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий
0,000
0,000
0,000
4.3.1.4.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
1369,500
0,000
0,000
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1.
Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей
34 613,000
36607,500
36169,500
4.3.2.2.
Исполнение Указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников)
2 938,000
2 313,000
2 751,000
4.3.2.3.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
37 551,000
38920,500
38920,500
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,000
0,000
0,000
4.3.4.2.
Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ)
0,000
0,000
0,000
4.3.4.3.
Строительство запасного пожарного выхода в ЦРТДиЮ
0,000
0,000
0,000
4.3.4.4.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
0,000
0,000
0,000
4.3.4.5.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.4. Подпрограмма "Иные мероприятия"
Всего по подпрограмме
48 682,200
49 899,200
51 778,300
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1.
Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей, в т.ч.:
4605,000
4499,700
4385,900
4.4.1.1.1.1.
ремонт корпусов и сантехники в ЗОЛ "Сокол"
0,000
0,000
0,000
4.4.1.1.2.
Организация питания детей на площадках при школах
5706,000
5933,500
6076,100
4.4.1.1.3.
Создание юридического лица ЗОЛ "Сокол"
0,000
0,000
0,000
4.4.1.1.4.
Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол"
400,000
408,800
418,600
4.4.1.1.5.
Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол"
2 500,000
2750,000
3025,000
4.4.1.1.6.
Организация походов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
100,000
0,000
0,000
4.4.1.1.7.
Предоставление дотации из муниципального бюджета на частичную оплату стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей муниципального района
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
13311,000
13592,000
13905,600
4.4.1.3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.3.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,000
0,000
0,000
4.4.1.3.2.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
0,000
0,000
0,000
4.4.1.3.3.
Приобретение средств защиты дыхания для детей ЗОЛ "Сокол"
0,000
0,000
0,000
4.4.1.3.4.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
24369,000
24405,000
24444,000
4.4.2.2.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги
939,000
936,000
934,000
4.4.2.2.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
0,000
0,000
0,000
4.4.2.2.4.
Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
25308,000
25341,000
25378,000
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1.
Заправка и проверка огнетушителей
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4.2.
Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4.3.
Проведение аттестации рабочих мест
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4.4.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000
4.5. Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по подпрограмме
1073,500
1097,200
1123,500
4.5.1.
Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно
273,500
279,300
286,000
4.5.2.
Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей
800,000
817,900
837,500





Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального
района на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


NN
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Всего по программе
648 288,300
677 197,650
686 627,740

Районный бюджет
205 000,000
205 408,950
200 092,810

Краевой бюджет
443 288,300
471 788,700
486 534,930
4.1. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Всего по подпрограмме
159 456,500
167 401,100
169 238,808

Районный бюджет
92 700,500
93 169,000
89 728,678

Краевой бюджет
66 756,000
74 232,100
79 510,130
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования
4.1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.1.2.
Строительство детского сада на 80 мест п. Тырма
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.1.4.
Строительство начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.1.5.
Открытие групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ № 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.1.6.
Комплектование вновь открываемых групп мебелью, игрушками и технологическим оборудованием
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.1.7.
Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.1.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
Районный бюджет
94,000
96,000
98,000
4.1.2.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
Районный бюджет
82 940,500
83 194,300
79 514,878
Краевой бюджет
66 677,000
74 153,100
79 431,130
4.1.2.2.1.
Ремонт кровли в 2014 г. (ДОУ 2, 12, ЦРР), в 2015 г. (ДОУ 7), в 2016 г. (ДОУ 1, 4, 8)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.3.
Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.4.
Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ
Районный бюджет
9 666,000
9878,700
10115,800

ВСЕГО
159 377,500
167 322,100
169 159,808


Районный бюджет
92 700,500
93 169,000
89 728,678


Краевой бюджет
66 677,000
74 153,100
79 431,130
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.3.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.3.2.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
79,000
79,000
79,000

ВСЕГО

79,000
79,000
79,000


Районный
0,000
0,000
0,000


бюджет





Краевой бюджет
79,000
79,000
79,000
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.1.4.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.1.5.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.5.2.
Строительство запасных пожарных выходов в 2014 г. (ДОУ 8, 9, 12), в 2015 г. (ДОУ 15)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.5.3.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.5.4.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2. Подпрограмма "Развитие общеобразовательной системы"
Всего по подпрограмме
346 323,800
366 950,850
379 671,332

Районный бюджет
33 686,500
33 289,250
31 036,532
Краевой бюджет
312 637,300
333 661,600
348 634,800
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.2.1.1.
Создание условий для ведения учебного процесса
Районный бюджет
5 701,000
5 722,000
5745,000
Краевой бюджет
312 045,300
333 069,600
348 042,800
4.2.1.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги, в т.ч.:
Районный бюджет
27985,500
27567,250
25291,532
4.2.1.2.1.
Ремонт кровли в 2014 г. (ООШ 5, 9, 11); в 2015 (СОШ 2, 17, 20); в 2016 (ООШ 12)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.1.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.1.4.
Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.1.5.
Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", "Учебные сборы"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
345 731,800
366 358,850
379 079,332


Районный бюджет
33 686,500
33 289,250
31 036,532
Краевой бюджет
312 045,300
333 069,600
348 042,800
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.2.1.
Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.:
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.1.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.2.
Привлечение молодых специалистов
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.3.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
592,000
592,000
592,000

ВСЕГО
592,000
592,000
592,000


Районный бюджет
0,000
0,000
0,000


Краевой бюджет
592,000
592,000
592,000
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.4.2.
Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.4.3.
Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.4.4.
Реконструкция и строительство ограждений (СОШ 5)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.4.5.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.4.6.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников
4.2.5.2.
Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.2.7.1.
Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.2.
Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.3.
Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.4.
Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.5.
Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры")
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.6.
Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.7.
Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.8.
Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.9.
Организация и проведение районного конкурса "Ученик года"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.7.10.
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.2.8. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.8.1.
Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по подпрограмме
38 920,500
38 920,500
38 920,500

Районный бюджет
38 920,500
38 920,500
38 920,500
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
Районный бюджет
47,000
0,000
0,000
4.3.1.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
Районный бюджет
1 322,500
0,000
0,000
4.3.1.2.1.
Проведение ремонта кровли, замены полов в кабинетах, выравнивания стен актового зала и холла, стяжка и покрытие пола (в кафе) в ЦРТДиЮ; ремонт кровли в ЦВР
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.3.
Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.1.2.4.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
1 369,500
0,000
0,000
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1.
Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей
Районный бюджет
34 613,000
36 607,500
36 169,500
4.3.2.2.
Исполнение Указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников)
Районный бюджет
2 938,000
2 313,000
2 751,000
4.3.2.3.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.2.4.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
37 581,000
38 920,500
38 920,500


Районный бюджет
37 551,000
38 920,500
38 920,500
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.4.2.
Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ)
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.4.3.
Строительство запасного пожарного выхода в ЦРТДиЮ
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.4.4.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.3.4.5.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4. Подпрограмма "Иные мероприятия"
Всего по подпрограмме
Районный бюджет
48 682,200
49 899,200
51 778,300
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1.
Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей, в т.ч.:
Районный бюджет
4 605,000
4 499,700
4 385,900
4.4.1.1.1.1.
Ремонт корпусов и сантехники в ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.1.1.2.
Организация питания детей на площадках при школах
Районный бюджет
5706,000
5933,500
6076,100
4.4.1.1.3.
Создание юридического лица ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.1.1.4.
Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
400,000
408,800
418,600
4.4.1.1.5.
Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
2 500,000
2 750,000
3 025,000
4.4.1.1.6.
Организация походов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Районный бюджет
100,000
0,000
0,000
4.4.1.1.7.
Предоставление дотации из муниципального бюджета на частичную оплату стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей муниципального района
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
13 311,000
13 592,000
13 905,600
4.4.1.3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.3.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.1.3.2.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.1.3.3.
Приобретение средств защиты дыхания для детей ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.1.3.4.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.1.2.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
0,000
0,000
0,000


Районный бюджет
0,000
0,000
0,000


Краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
Районный бюджет
24 369,000
24 405,000
24 444,000
4.4.2.2.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги
Районный бюджет
939,000
936,000
934,000
4.4.2.2.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.2.4.
Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
25 308,000
25 341,000
25 378,000
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1.
Заправка и проверка огнетушителей
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4.2.
Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4.3.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.4.2.4.4.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
4.5. Подпрограмма "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по подпрограмме
64 968,500
64 922,200
59 513,500

Районный бюджет
1 073,500
1 097,200
1 123,500
Краевой бюджет
63 895,000
63 895,000
58 390,000
4.5.1.
Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно
Районный бюджет
273,500
279,300
286,000
Краевой бюджет
364,000
364,000
364,000
4.5.2.
Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей
Районный бюджет
800,000
817,900
837,000
Краевой бюджет
3 829,000
3 829,000
3 829,000
4.5.3.
Возмещение расходов по оплате ЖКУ работников образования
Краевой бюджет
46 971,000
46 971,000
41 466,000
4.5.4.
Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ
Краевой бюджет
12 731,000
12 731,000
12 731,000


------------------------------------------------------------------