Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 N 353-пр "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2014 г. № 353-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 350-ПР

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. № 350-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в позиции "Показатели (индикаторы) Программы":
- абзацы третий, одиннадцатый признать утратившими силу;
- абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
"количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез;
обеспеченность населения края врачами;";
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача;";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях;
количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 315 388 779,06 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 108 358 381,55 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 13 836 260,01 тыс. рублей,
2016 год - 13 850 601,44 тыс. рублей,
2017 год - 13 743 401,44 тыс. рублей,
2018 год - 13 743 401,44 тыс. рублей,
2019 год - 13 743 401,44 тыс. рублей,
2020 год - 13 743 401,44 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 153 189 421,16 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 19 449 404,40 тыс. рублей,
2016 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2017 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2018 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2019 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2020 год - 20 331 201,00 тыс. рублей;


3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 683 657,10 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2016 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2017 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2018 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2019 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2020 год - 108 972,20 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 3 281 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 399 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 408 300,00 тыс. рублей,
2017 год - 420 900,00 тыс. рублей,
2018 год - 431 700,00 тыс. рублей,
2019 год - 439 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 446 700,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,
из них:


1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей";

в) позицию "Конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Конечные результаты реализации Программы
-
снижение смертности населения от всех причин до 11,2 случая на 1 тыс. населения;
увеличение продолжительности жизни при рождении до 70,9 года;
снижение младенческой смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 609,5 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий до 8,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от туберкулеза до 9,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1 176,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,8 процента;
количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 90,0 случаев на 100 тыс. населения;


обеспеченность населения края врачами до 39,4 на 10 тыс. населения;
обеспеченность населения края средним медицинским персоналом до 105,9 на 10 тыс. населения;
доведение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, до 2,7;
доведение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в крае до 200,0 процентов;
доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до 100,0 процентов;
доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до 100,0 процентов";

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
- снижение смертности населения от всех причин до 11,2 случая на 1 тыс. населения;
- увеличение продолжительности активной жизни населения до 70,9 года;
- снижение младенческой смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 609,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий до 8,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от туберкулеза до 9,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения (без показателя смертности населения от внешних причин) до 1 176,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,8 процента;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 90,0 случаев на 100 тыс. населения;
- обеспеченность населения края врачами до 39,4 на 10 тыс. населения;
- обеспеченность населения края средним медицинским персоналом до 105,9 на 10 тыс. населения;
- доведение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, до 2,7;
- доведение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в крае до 200,0 процентов;
- доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до 100,0 процентов;
- доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до 100,0 процентов.";
3) в разделе 5:
а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (число больных с впервые выявленным активным туберкулезом всех форм / среднегодовая численность населения x 100 000). Источник информации - Росстат;";
в) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача (число врачей (физических лиц) / число средних медицинских работников (физических лиц);";
4) в пункте 6.2.3 подраздела 6.2 раздела 6:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с утвержденной "дорожной картой" объемы стационарной помощи в крае должны снизиться с 0,209 случая госпитализации на 1 тыс. жителей в год до 0,194 случая в 2020 году (с 10,7 до 9,0 тыс. коек). Также в динамике с уменьшением объемов оказываемой стационарной помощи будет снижаться доля расходов в структуре территориальной программы на финансирование стационарной помощи.";
б) в абзаце тридцать третьем слова ", Хабаровский район" исключить;
в) в абзаце сорок четвертом слово "четырех" заменить словом "трех";
г) абзац сорок пятый признать утратившим силу;
д) абзацы шестидесятый - шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации настоящей Программы планируется строительство и реконструкция 40 объектов стоимостью 29,9 млрд. рублей, в том числе:
- по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 10 объектов стоимостью 8,7 млрд. рублей;
- по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 21 объект стоимостью 15,3 млрд. рублей;
- по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" - 7 объектов стоимостью 4,5 млрд. рублей;
- по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" - 2 объекта стоимостью 1,33 млрд. рублей.";
е) в абзаце семьдесят втором цифры "11" заменить цифрами "15";
ж) абзац семьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"Индикаторами эффективности мероприятий терпланирования станет рост числа дней занятости койки в году с 325 в 2013 году до 333 в 2020 году, средняя длительность лечения больного в стационаре с 12,5 дня в 2013 году снизится до 11,5 дня в 2020 году.";
5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 315 388 779,06 тыс. рублей, из них:
1) средства краевого бюджета - 108 358 381,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 13 836 260,01 тыс. рублей,
2016 год - 13 850 601,44 тыс. рублей,
2017 год - 13 743 401,44 тыс. рублей,
2018 год - 13 743 401,44 тыс. рублей,
2019 год - 13 743 401,44 тыс. рублей,
2020 год - 13 743 401,44 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 153 189 421,16 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 19 449 404,40 тыс. рублей,
2016 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2017 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2018 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2019 год - 20 331 201,00 тыс. рублей,
2020 год - 20 331 201,00 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 683 657,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2016 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2017 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2018 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2019 год - 108 972,20 тыс. рублей,
2020 год - 108 972,20 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства (прогнозно) - 3 281 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 399 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 408 300,00 тыс. рублей,
2017 год - 420 900,00 тыс. рублей,
2018 год - 431 700,00 тыс. рублей,
2019 год - 439 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 446 700,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,
2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,
2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,
2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,
2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,
2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,
2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,
2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,
2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,
2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,
2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,
2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,
2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,
2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,
2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении № 5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении № 6 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов, ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов, ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении № 8 к настоящей Программе.";
6) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
а) в паспорте:
- в позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы":
абзацы первый - шестой признать утратившими силу;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете;";
абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
"потребление овощей и бахчевых культур (за исключением картофеля);
потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год;
охват диспансеризацией взрослого населения";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 71 290 127,11 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 2 979 338,21 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 372 456,19 тыс. рублей,
2016 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2017 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2018 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2019 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2020 год - 371 586,09 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 57 679 340,40 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 359 738,44 тыс. рублей,
2016 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2017 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2018 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2019 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2020 год - 7 650 388,81 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 246 772,20 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей,
2015 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2016 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2017 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2018 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2019 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2020 год - 40 059,70 тыс. рублей;


4) внебюджетные средства - 151 300,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 19 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 21 000,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 900,00 тыс. рублей,
2018 год - 22 600,00 тыс. рублей,
2019 год - 23 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 24 200,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс. рублей";

- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Конечные результаты реализации Подпрограммы
-
повышение потребления овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя (за исключением картофеля) до 121 килограмма в год;
повышение потребления фруктов и ягод в среднем на потребителя до 82 килограммов в год;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости корью до одного случая на 1 млн. населения;
снижение заболеваемости краснухой до одного случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до одного случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом до 0,34 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемостью корью до одного случая на 1 млн. населения;
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,83 случая на 100 тыс. населения;


снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 62 случаев на 100 тыс. населения;
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, не менее 95,0 процентов от числа выявленных;
прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края до 3,3 случая на 100 тыс. населения;
рост обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции до 19,5 процента;
охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами до 98,4 процента;
рост доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, до 29,8 процента;
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей не менее 85,0 процентов;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 97,0 процентов;
охват диспансеризацией подростков не менее 95,0 процентов;
охват диспансеризацией взрослого населения не менее 23,0 процентов
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80,0 процентов";

б) разделы 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап: 2013 - 2015 годы;
II этап: 2016 - 2020 годы.
Особенностью реализации Подпрограммы является необходимость решения задач по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения края, в том числе по снижению распространенности наиболее значимых факторов риска, реализации дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения, по раннему выявлению инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C.
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году запланировано:
- повышение потребления овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя (за исключением картофеля) до 121 килограмма в год;
- повышение потребления фруктов и ягод в среднем на потребителя до 82 килограммов в год;
- снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости корью до одного случая на 1 млн. населения;
- снижение заболеваемости краснухой до одного случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до одного случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом до 0,34 случая на 100 тыс. населения;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,83 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 62 случаев на 100 тыс. населения;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки не менее 95,0 процентов;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, не менее 95,0 процентов от числа выявленных;
- прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края до 3,3 случая на 100 тыс. населения;
- рост обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции до 19,5 процента;
- охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами до 98,4 процента;
- рост доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, до 29,8 процента;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей не менее 85,0 процентов;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 97,0 процентов;
- охват диспансеризацией подростков не менее 95,0 процентов;
- охват диспансеризацией взрослого населения не менее 23,0 процентов;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80,0 процентов.

4. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки результатов реализации Подпрограммы предлагается использовать в качестве определяющих индикаторы, которые являются основными и представляются для оценки эффективности деятельности:
- заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний дифтерией к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- заболеваемость корью (количество случаев заболеваний корью на 1 млн. человек);
- заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний краснухой к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний эпидемическим паротитом к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети до одного года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше, получившие прививку против дифтерии, коклюша и столбняка, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края);
- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети в возрасте одного года и 6 лет, взрослые в возрасте 18 - 35 лет, получившие прививку против кори, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края);
- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети от одного года до 18 лет, девушки в возрасте 18 - 35 лет, получившие прививку против краснухи, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края);
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети в возрасте 12 и 18 месяцев, получившие прививку против эпидемического паротита, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края);
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний острым вирусным гепатитом B к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний хроническими вирусными гепатитами B и C к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки (отношение числа лиц в возрасте от 0 до 55 лет, получивших прививку против вирусного гепатита B, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края);
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (отношение ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, к общему числу выявленных ВИЧ-инфицированных лиц);
- прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края (отношение числа вновь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции (отношение количества обследованных граждан края в целях выявления ВИЧ-инфекции к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами (отношение количества пар "мать - дитя", охваченных химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду, к общему количеству матерей с ВИЧ-инфекцией);
- охват больных, нуждающихся в антиретровирусной терапии (отношение количество лиц, получивших антиретровирусную терапию, к числу нуждающихся);
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (отношение осмотренных детей к общему количеству детей, умноженное на 100);
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (отношение осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, умноженное на 100);
- охват диспансеризацией подростков (отношение количества осмотренных подростков к общему количеству подростков, умноженное на 100);
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (отношение количества обследованных на туберкулез к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000);
- потребление овощей и бахчевых культур (за исключением картофеля) (данные социологического опроса);
- потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год (данные социологического опроса);
- охват диспансеризацией взрослого населения (отношение количества осмотренного взрослого населения к общему числу взрослого населения, умноженное на 100);
- доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (отношение числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, к числу лиц, состоящих на диспансерном учете).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.";
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 71 290 127,11 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 2 979 338,21 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 372 456,19 тыс. рублей,
2016 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2017 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2018 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2019 год - 371 586,09 тыс. рублей,
2020 год - 371 586,09 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 57 679 340,40 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 359 738,44 тыс. рублей,
2016 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2017 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2018 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2019 год - 7 650 388,81 тыс. рублей,
2020 год - 7 650 388,81 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 246 772,20 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей,
2015 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2016 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2017 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2018 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2019 год - 40 059,70 тыс. рублей,
2020 год - 40 059,70 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 151 300,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 19 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 21 000,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 900,00 тыс. рублей,
2018 год - 22 600,00 тыс. рублей,
2019 год - 23 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 24 200,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,
2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,
2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,
2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,
2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,
2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,
2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,
2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,
2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,
2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,
2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,
2020 год - 565 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении № 6 к Программе.";
7) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
а) в паспорте:
- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях;
количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 198 278 139,67 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 90 534 063,21 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 11 765 467,60 тыс. рублей,
2016 год - 11 755 282,94 тыс. рублей,
2017 год - 11 648 082,94 тыс. рублей,
2018 год - 11 648 082,94 тыс. рублей,
2019 год - 11 648 082,94 тыс. рублей,
2020 год - 11 648 082,94 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 78 616 148,34 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 9 944 061,65 тыс. рублей,
2016 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2017 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2018 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2019 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2020 год - 10 449 383,71 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 340,30 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2015 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2016 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2017 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2018 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2019 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2020 год - 55 238,40 тыс. рублей;


4) внебюджетные средства - 2 999 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 363 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 370 000,00 тыс. рублей,
2017 год - 381 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 390 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 395 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 400 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс. рублей";

- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях до 56,7 процента;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 9 650 человек";
б) раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях до 56,7 процента;
- увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 9 650 человек.";
в) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на снижение смертности населения от социально значимых заболеваний путем повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и достижение основных показателей:
- доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (число лиц, прекративших бактериовыделение, состоящих на учете/общее число лиц, состоящих на учете, x 100);
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (число выбывших (выписанных плюс умерших) больных алкоголизмом из стационара (из числа повторно госпитализированных) в течение года (из числа поступивших в данном году) / общее число выбывших (выписанных плюс умерших) больных алкоголизмом из стационара в течение года x 100);
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (число выбывших (выписанных плюс умерших) больных наркоманией из стационара (из числа повторно госпитализированных) в течение года (из числа поступивших в данном году) / общее число выбывших (выписанных плюс умерших) больных наркоманией из стационара в течение года x 100);
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 наркологических больных, прошедших реабилитацию);
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет/на 100 наркологических больных, прошедших реабилитацию);
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 больных алкоголизмом, прошедших реабилитацию);
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет / на 100 больных алкоголизмом, прошедших реабилитацию);
- доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (число выбывших (выписанных плюс умерших) больных психическими расстройствами из стационара (из числа повторно госпитализированных) в течение года / общее число выбывших (выписанных плюс умерших) больных психическими расстройствами из стационара в течение года x 100);
- смертность от ишемической болезни сердца (число случаев смерти от ишемической болезни сердца / среднегодовая численность населения x 100 000);
- смертность от цереброваскулярных болезней (число случаев смерти от цереброваскулярных заболеваний / среднегодовая численность населения x 100 000);
- одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (число умерших на первом году с момента установления диагноза злокачественного новообразования / общее число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в предыдущем году x 100);
- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять и более лет (число больных, состоящих на учете с момента установления диагноза злокачественного новообразования пять и более лет, / общее число больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете на конец отчетного года x 100);
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут/общее число выездов бригад x 100);
- больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (число умерших в стационаре пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях/число выбывших (выписанных плюс умерших) из стационара больных, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, x 100);
- доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (количество станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови/общее количество станций переливания крови x 100);
- доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях (число больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях к числу лиц, больных злокачественными новообразованиями);
- количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь (данные министерства здравоохранения края о количестве больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь).
Сбор информации и расчет показателей производятся в соответствии с Методическим пособием к статистическому анализу деятельности ресурсов здравоохранения (по данным отчетных форм федерального государственного и отраслевого статистического наблюдения) под редакцией Р.А.Хальфина (2006 год) и Методическими рекомендациями по расчету статистических показателей здоровья населения и деятельности организаций здравоохранения, утвержденными заместителем Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И.Стародубовым 24 мая 2005 г.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения приведены в приложении № 1 к Программе.";
г) в разделе 6:
- в абзаце третьем позиции "Мероприятие 3" слова "КГБУЗ "Городская клиническая больница № 11" министерства здравоохранения Хабаровского края" исключить;
- в позиции "Мероприятие 4":
в абзаце четвертом слова "2015 году (в 2012 году - 20 кабинетов)" заменить словами "2020 году";
в абзаце шестом цифры "2015" заменить цифрами "2020";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.";
д) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 198 278 139,67 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 90 534 063,21 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 11 765 467,60 тыс. рублей,
2016 год - 11 755 282,94 тыс. рублей,
2017 год - 11 648 082,94 тыс. рублей,
2018 год - 11 648 082,94 тыс. рублей,
2019 год - 11 648 082,94 тыс. рублей,
2020 год - 11 648 082,94 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 78 616 148,34 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 9 944 061,65 тыс. рублей,
2016 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2017 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2018 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2019 год - 10 449 383,71 тыс. рублей,
2020 год - 10 449 383,71 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 340,30 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2015 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2016 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2017 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2018 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2019 год - 55 238,40 тыс. рублей,
2020 год - 55 238,40 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 2 999 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 363 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 370 000,00 тыс. рублей,
2017 год - 381 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 390 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 395 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 400 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,
2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,
2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,
2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,
2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,
2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,
2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,
2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,
2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,
2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,
2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,
2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 60 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении № 6 к Программе.";
8) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":
а) в паспорте:
- в абзаце втором позиции "Цели Подпрограммы" слово "материнской," исключить;
- в позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы":
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"число абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15 - 49 лет)";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 26 057 136,24 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 4 639 322,23 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 478 532,64 тыс. рублей,
2016 год - 495 928,83 тыс. рублей,
2017 год - 495 928,83 тыс. рублей,
2018 год - 495 928,83 тыс. рублей,
2019 год - 496 428,83 тыс. рублей,
2020 год - 496 428,83 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 15 965 236,61 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 2 019 892,91 тыс. рублей,
2016 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2017 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2018 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2019 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2020 год - 2 100 688,63 тыс. рублей;


3) внебюджетные средства - 130 700,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 16 800,00 тыс. рублей,
2016 год - 17 300,00 тыс. рублей,
2017 год - 18 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 19 100,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 22 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс. рублей";

- в позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы":
в абзаце первом слова "8,1 на 10" заменить словами "90,0 на 100";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,5 на 100 родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре;";
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"снижение числа абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15 - 49 лет) до 37,3 процента";
б) в разделе 1:
- в абзаце первом слово "материнской," исключить;
- в абзаце пятьдесят седьмом слово "постабортного" заменить словом "предабортного";
в) в абзаце первом раздела 2 слово "материнской," исключить;
г) в разделе 3:
- в абзаце втором слова "с 14,7 до 8,1 на 10" заменить словами "со 147,0 до 90,0 на 100";
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре с 58,2 до 76,5 на 100 родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре;";
- абзац десятый признать утратившим силу;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение числа абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15 - 49 лет) с 39,57 до 37,3 процента.";
д) в разделе 5:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- смертность детей от 0 до 17 лет рассчитывается как отношение числа умерших в возрасте от 0 до 17 лет к числу детей данного возраста, умноженное на 100 000;";
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- выживаемость детей, имевших при рождении низкую (Н) и экстремально низкую (ЭН) массу тела, в акушерском стационаре рассчитывается как отношение числа родившихся живыми и выживших с Н и ЭН массой тела детей к числу детей, родившихся живыми с Н и ЭН массой тела, умноженное на 100;";
е) в разделе 6:
- абзацы третий, четвертый позиции "Мероприятие 1" изложить в следующей редакции:
"- реконструкция существующего акушерского корпуса КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края;
- строительство межрайонного перинатального центра в г. Комсомольске-на-Амуре;";
- абзац первый позиции "Мероприятие 2" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестизиологии-реанимации для новорожденных.";
- в позиции "Мероприятие 3":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 3. Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови.";
абзац шестой дополнить словами ", и дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови";
ж) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 26 057 136,24 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 4 639 322,23 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 478 532,64 тыс. рублей,
2016 год - 495 928,83 тыс. рублей,
2017 год - 495 928,83 тыс. рублей,
2018 год - 495 928,83 тыс. рублей,
2019 год - 496 428,83 тыс. рублей,
2020 год - 496 428,83 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 15 965 236,61 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 2 019 892,91 тыс. рублей,
2016 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2017 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2018 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2019 год - 2 100 688,63 тыс. рублей,
2020 год - 2 100 688,63 тыс. рублей;
3) внебюджетные средства - 130 700,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 16 800,00 тыс. рублей,
2016 год - 17 300,00 тыс. рублей,
2017 год - 18 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 19 100,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 22 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,
2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,
2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,
2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,
2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,
2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,
2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,
2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,
2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,
2020 год - 673 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении № 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении № 6 к Программе.";
9) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
а) раздел "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 379 824,73 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 1 045 390,82 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2016 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2017 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2018 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2019 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2020 год - 125 702,03 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 928 695,81 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 125 711,40 тыс. рублей,
2016 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2017 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2018 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2019 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2020 год - 130 739,85 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей,
из них:


1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс. рублей";

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 379 824,73 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 1 045 390,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2016 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2017 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2018 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2019 год - 125 702,03 тыс. рублей,
2020 год - 125 702,03 тыс. рублей;
2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 928 695,81 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 125 711,40 тыс. рублей,
2016 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2017 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2018 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2019 год - 130 739,85 тыс. рублей,
2020 год - 130 739,85 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,
2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,
2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,
2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,
2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,
2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,
2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,
2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,
2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,
2019 год - 240 000,00 тыс. рублей.";
10) в подпрограмме "Кадры здравоохранения":
а) в паспорте:
- позицию "Основные мероприятия Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Основные мероприятия Подпрограммы
-
формирование системы управления кадровым потенциалом отрасли здравоохранения края с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижения полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;
повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников;
стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников;
социальная поддержка медицинских работников";

- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Показатели (индикаторы) Подпрограммы
-
обеспеченность населения края врачами (на 10 тыс. населения);
обеспеченность населения края средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения);
количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования;
количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена;


число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе по программам высшего профессионального образования, по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края;
число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края;
доля аккредитованных специалистов;
доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками;
количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае;
количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты";

- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 024 638,26 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 2 654 478,56 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2016 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2017 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2018 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2019 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2020 год - 331 284,82 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 13 500,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей,
из них:
в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс. рублей";

- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Конечные результаты реализации Подпрограммы
-
сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения края;
расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовкой;
преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
обеспечение населения региона врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории края;
изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских организаций на "эффективный контракт";
формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в крае врачей и среднего медицинского персонала;
формирование базы данных вакантных должностей специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием";

б) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

По предварительной оценке, реализация Подпрограммы приведет к увеличению численности врачей на 264 человека, численности среднего медицинского персонала - на 2 643 человека.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала возрастет с 1:1,9 до 1:2,7.
Заключение "эффективного контракта" с медицинскими работниками, предоставление единовременных компенсационных выплат и поэтапное повышение уровня заработной платы медицинских работников, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", позитивно отразится на качестве жизни медицинских работников, качестве возрастной структуры кадрового потенциала, повышении престижа медицинских профессий и предотвращении оттока медицинских кадров из краевых государственных учреждений здравоохранения.
В процессе реализации Подпрограммы будет сформирована система управления кадровым потенциалом отрасли здравоохранения края с учетом структуры и потребности краевых учреждений здравоохранения в медицинских кадрах.
За время реализации Подпрограммы планируется обучить на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации около 45,5 тыс. специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, что позитивно отразится на профессиональном уровне знаний медицинских работников.";
в) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров и достижение основных показателей:
- обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) на 10 тыс. населения. Расчет показателя производится по формуле: число врачей x 10 000 / численность населения на конец года;
- обеспеченность населения края средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения. Расчет показателя производится по формуле: число средних медицинских работников x 10 000 / численность населения на конец года;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача. Расчет показателя производится по формуле: число средних медицинских работников (физических лиц) / число врачей (физических лиц);
- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования;
- количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования;
- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования;
- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края. Расчет показателя производится по формуле: число врачей, закончивших обучение в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения края, x 100 / число врачей, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд края;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края;
- доля аккредитованных специалистов. Расчет показателя производится по формулам: число аккредитованных врачей x 100 / число врачей на конец отчетного года; число аккредитованных средних медицинских работников x 100 / число средних медицинских работников на конец отчетного года;
- доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками. Расчет показателя производится по формуле: число медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, x 100 / число медицинских организаций;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае;
- количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием получивших единовременные компенсационные выплаты.
Сбор информации производится в соответствии с формами № 17, 30, 40, 47, данными Росстата, информацией, предоставляемой учреждениями здравоохранения, КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж".";
г) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 024 638,26 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 2 654 478,56 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2016 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2017 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2018 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2019 год - 331 284,82 тыс. рублей,
2020 год - 331 284,82 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 13 500,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей, из них:
в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,
2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,
2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,
2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,
2020 год - 21 450,00 тыс. рублей.";
д) абзац третий раздела 9 признать утратившим силу;
11) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 608 855,12 тыс. рублей,
из них:
1) краевой бюджет - 5 259 931,39 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2016 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2017 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2018 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2019 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2020 год - 606 445,93 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет - 82 044,60 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2016 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2017 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2018 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2019 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2020 год - 13 674,10 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей,
из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 346 278,80 тыс. рублей";

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 608 855,12 тыс. рублей, из них:
1) краевой бюджет - 5 259 931,39 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2016 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2017 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2018 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2019 год - 606 445,93 тыс. рублей,
2020 год - 606 445,93 тыс. рублей;
2) федеральный бюджет - 82 044,60 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2016 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2017 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2018 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2019 год - 13 674,10 тыс. рублей,
2020 год - 13 674,10 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей, из них:
1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,
2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,
2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,
2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,
2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;
2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 346 278,80 тыс. рублей.";
12) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":
а) в паспорте:
- абзацы четвертый, пятый позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" признать утратившими силу;
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 366 857,93 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 906 389,73 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 116 370,80 тыс. рублей,
2016 год - 114 370,80 тыс. рублей,
2017 год - 114 370,80 тыс. рублей,
2018 год - 114 370,80 тыс. рублей,
2019 год - 113 870,80 тыс. рублей,
2020 год - 113 870,80 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей,
из них:
в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год - 57 774,40 тыс. рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс. рублей";

- абзацы четвертый, пятый позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" признать утратившими силу;
б) абзацы четвертый, пятый раздела 3 признать утратившими силу;
в) абзацы четвертый, пятый раздела 5 признать утратившими силу;
г) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 366 857,93 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 906 389,73 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 116 370,80 тыс. рублей,
2016 год - 114 370,80 тыс. рублей,
2017 год - 114 370,80 тыс. рублей,
2018 год - 114 370,80 тыс. рублей,
2019 год - 113 870,80 тыс. рублей,
2020 год - 113 870,80 тыс. рублей.
Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей, из них:
в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,
2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,
2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,
2016 год - 57 774,40 тыс. рублей,
2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,
2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,
2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,
2020 год - 74 772,40 тыс. рублей.";
13) приложения № 1 - 3, 5 - 8 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 26 сентября 2014 г. № 353-пр

"Приложение № 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателя (индикатора) по годам
2012 (базовый показатель)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основные показатели
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)
13,6
13,5
13,4
12,8
12,3
12,1
11,8
11,5
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Росстат
67,14
71,4
68,8
69,2
69,5
69,9
70,2
70,6
70,9
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
Росстат
10,5
10,7
10,5
10,3
9,9
8,8
7,5
7,1
6,7
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
- " -
778,4
771,5
721,7
691,7
677,2
663,0
649,4
628,8
609,5
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
- " -
18,3
17,6
16,2
14,8
13,4
10,0
10,6
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- " -
- " -
201,7
201,2
199,4
197,8
196,1
194,4
192,8
191,2
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
- " -
- " -
21,8
24,0
23,5
20,5
18,0
16,0
11,8
10,6
9,6
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- " -
- " -
1180,5
1177,0
1177,0
1176,9
1176,8
1176,7
1176,6
1176,5
1176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
- " -
13,0
12,5
12,0
11,6
11,3
11,0
10,6
10,3
10,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
- " -
35,0
31,9
30,9
29,0
28,9
27,0
26,5
25,6
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - минздрав РФ)
120,3
119,1
110,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
46,7
50,0
37,8
38,1
38,4
38,7
39,0
39,1
39,4
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
человек на 10 тыс. населения
- " -
83,5
86,08
87,7
89,6
91,9
96,4
99,9
103,0
105,9
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
человек
- " -
1,9
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,6
2,6
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
- " -
129,7
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
- " -
- " -
78,9
75,6
77,9
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
министерство здравоохранения края
41,3
50,0
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
2.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
кг
министерство здравоохранения края

110,5
112
113,5
115
116,6
118
119,5
121
2.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- " -


75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
2.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- " -
- " -
0,22
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
2.2.3.
Заболеваемость краснухой
- " -
- " -
7,97
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
2.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
- " -
- " -
0,37
0,36
0,36
0,36
0,35
0,35
0,34
0,34
0,34
2.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 миллион населения
- " -
26,8
2,0
2,9
2
2
2
2
2
1
2.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
1,57
1,56
0,90
0,9
0,9
0,9
0,87
0,85
0,83
2.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- " -
- " -
78,54
68,5
63,00
62,8
62,5
62,3
62,1
62,0
62,0
2.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
- " -
94,0
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края
случаев на 100 тыс. населения
- " -
2,7
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2.3.6.
Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
- " -
19,0
19,2
19,3
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
2.3.7.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- " -
- " -
98,0
98,1
98,15
98,2
98,25
98,3
98,35
98,4
98,4
2.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
процентов
министерство здравоохранения края
29,1
29,15
29,2
29,3
29,5
29,7
29,7
29,8
29,8
2.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
министерство здравоохранения края
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85.0
85,0
2.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- " -
- " -
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- " -
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- " -
- " -

20
23
23
23
23
23
23
23
2.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- " -
- " -
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
3.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
министерство здравоохранения края
31,7
32,8
33,9
35,9
36,5
37,5
38,5
39,0
40,0
3.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
министерство здравоохранения края
19,8
19,3
18,7
18,2
17,6
17,1
16,6
16,1
15,9
3.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- " -
- " -
29,3
27,6
26,1
24,5
22,9
21,3
19,5
18,3
17,6
3.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
- " -
11,9
12,0
12,1
12,3
12,5
12,8
13,2
13,7
13,9
3.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
- " -
5,1
5,4
5,5
5,9
6,1
6,4
6,7
6,8
6,9
3.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
министерство здравоохранения края
14,1
14,3
14,6
14,9
15,0
15,3
15,6
15,9
16,1
3.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
министерство здравоохранения края
5,3
6,0
6,3
6,9
7,1
7,5
8,1
9,3
10,4
3.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
- " -
12,5
12,4
12,3
12,2
12,0
12,0
11,8
11,4
11,2
3.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
- " -
393,4
389,5
385,6
381,7
377,9
370,4
366,7
363,0
355,8
3.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
случаев на 100 тыс. населения
- " -
229,2
228,2
225,9
221,6
219,1
216,9
214,8
210,5
208,4
3.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
процентов
- " -
52,1
52,2
52,2
52,7
53,5
54,3
55,1
55,9
56,7
3.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
министерство здравоохранения края
48,9
49,3
52,2
52,5
52,8
53,2
53,6
54,1
54,5
3.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- " -
- " -
20,4
21,1
20,9
20,7
20,5
20,4
20,2
20,1
20,0
3.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- " -
- " -
88,9
89,9
86,8
87,2
87,9
88,5
89,0
89,0
89,0
3.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- " -
- " -
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
3.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- " -
- " -
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
- " -
4678
4709
9364
9400
9450
9500
9550
9600
9650
4.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
4.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Росстат
147,0
141,0
131,0
121,0
111,0
101,0
93,0
92,0
90,0
4.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
министерство здравоохранения края
5,1
4,8
4,5
4,2
3,9
3,6
3,3
3,0
2,7
4.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
- " -
13,6
50
55
60
65
70
75
75
75
4.4.
Охват неонатальным скринингом
- " -
- " -
99,3
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
4.5.
Охват аудиологическим скринингом
- " -
- " -
99,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
4.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-а группы
- " -
- " -
52,2
56,0
60,0
64,0
68,0
72,0
76,0
80,0
85,0
4.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
- " -
- " -
58,2
60,0
62,8
65,1
67,4
69,6
71,9
74,2
76,5
4.8.
Больничная летальность детей
процентов
министерство здравоохранения края
0,43
0,40
0,37
0,34
0,31
0,28
0,25
0,22
0,19
4.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
- " -
39,6
39,57
39,1
38,8
38,5
38,2
37,9
37,6
37,3
5.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
5.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
министерство здравоохранения края
6,0
9,0
13,0
17,0
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- " -
- " -
1,9
4,0
6,0
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- " -
- " -
70,0
72,0
73,0
74,0
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
6.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
6.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
6.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
3569
3125
5539
5539
5539
5539
5539
5539
5539
6.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
159
142
203
216
214
213
45
40
40
6.1.3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
- " -
- " -
765
700
700
700
700
700
700
700
700
6.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- " -
- " -
450
400
450
500
500
500
500
500
500
6.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе:
человек
министерство здравоохранения края
337
343
212
242
252
194
190
190
190
6.1.5.1.
по программам высшего профессионального образования


242
248
100
130
140
150
150
150
150
6.1.5.2.
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования


95
95
112
112
112
44
40
40
40
6.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процентов
- " -
60
89
78
80
83
86
90
94
98
6.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
министерство здравоохранения края
344
305
238
334
370
400
500
500
500
6.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
- " -
0
0
0
0
0
20
40
60
80
6.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
6.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками
процентов
министерство здравоохранения края
0
0
30
70
100
100
100
100
100
6.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
- " -
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6.3.
Социальная поддержка медицинских работников
6.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
- " -
41
66
57
39
31
31
31
31
31
7.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
7.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
93,0
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
7.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
93,0
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98
7.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
93,0
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
8.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
8.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
министерство здравоохранения края
5
4
3
3
3
3
3
3
2
8.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
- " -
46
52
58
64
82
100
100
100
100
8.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
- " -
- " -
40
70
100
100
100
100
100
100
100
8.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- " -
- " -
30
30
50
50
70
85
90
95
100
9.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
9.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек / на 100. тыс. взрослого населения
министерство здравоохранения края
0
0
0,85
1,70
4,40
6,10
7,00
8,50
10,0
9.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек / на 100. тыс. детского населения
- " -
0
0
1,60
1,68
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
10.
Развитие государственно-частного партнерства
10.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
министерство здравоохранения края
11
12
12
13
13
13
13
14
15





Приложение № 2
к Программе
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок реализации (годы)
Непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
1.1.1.
Популяционная кампания по формированию здорового образа жизни
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2014 - 2020
снижение распространенности неинфекционных заболеваний и их факторов риска среди населения
повышение заболеваемости неинфекционными заболеваниями
1.1.2.
Внедрение службы помощи в отказе от потребления табака и лечения табачной зависимости в работу медицинских учреждений края (центры здоровья, кабинеты медицинской профилактики)
- " -
- " -
- " -
- " -
1.1.3.
Оснащение центров здоровья медицинских учреждений края диагностическим оборудованием
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2014 - 2020
снижение распространенности неинфекционных заболеваний и их факторов риска среди населения
повышение заболеваемости неинфекционными заболеваниями
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1.2.1.
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных заболеваний на территории края
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
проведение вакцинации населения, снижение уровня инфекционной заболеваемости
повышение уровня инфекционной заболеваемости
1.2.2.
Организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
- " -
- " -
совершенствование знаний медицинских работников
повышение уровня инфекционной заболеваемости
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
1.3.1.
Совершенствование методов диагностики, лечения, медицинской профилактики при ВИЧ-инфекции, включая профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
- " -
- " -
своевременное выявление ВИЧ-инфекции с предоставлением пациентам услуг по диспансерному наблюдению, антиретровирусной терапии и программам профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
позднее выявление ВИЧ-инфекции с резким удорожанием стоимости годового комплекта лечения, роста затрат на стационарное лечение и социальное обеспечение по инвалидности; рост числа детей с врожденной ВИЧ-инфекцией
1.3.2.
Организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ и вирусными гепатитами B и C
- " -
- " -
использование специалистами современных и эффективных методик при предоставлении услуг по первичной, вторичной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции. Эффективное использование бюджетных средств
снижение качества предоставляемых услуг, низкая медико-экономическая эффективность использования бюджетных вложений
1.3.3.
Закупка медикаментов для лечения вирусных гепатитов B и C
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2014 - 2020
применение современных противовирусных препаратов для лечения больных хроническими вирусными гепатитами B и C улучшает качество жизни больных и способствует продлению периода трудоспособности
снижение качества жизни, развитие ранней инвалидизации больных
1.3.4.
Приобретение диагностических тест-систем, реактивов, изделий медицинского назначения для проведения обследования населения
- " -
- " -
обеспечение выявления хронических вирусных гепатитов на ранних стадиях заболевания
распространение вирусных гепатитов среди населения, рост числа осложнений
1.3.5.
Укрепление диагностической базы и расширение спектра проводимых лабораторных тестов
- " -
- " -
совершенствование специализированной медицинской помощи больным вирусными гепатитами B и C
неполная диагностика вирусных гепатитов приводит к назначению недостаточно эффективной схемы лечения и снижению качества и продолжительности жизни пациентов, большим финансовым затратам
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
1.4.1.
Создание краевого Центра медицинской профилактики
министерство здравоохранения края
2014
обеспечение взаимодействия структур, участвующих в создании единой профилактической среды в учреждениях здравоохранения края
снижение эффективности профилактической работы учреждений первичной медико-санитарной помощи
1.4.2.
Открытие отделений (кабинетов) медицинской профилактики
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2014 - 2015
увеличение числа отделений (кабинетов) медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения края
снижение эффективности профилактической работы учреждений
1.4.3.
Приобретение мобильных комплексов для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в отдаленных территориях края
- " -
- " -
увеличение числа профилактических медицинских осмотров работников и диспансеризации населения в отдаленных территориях края
- " -
1.4.4.
Реструктуризация первичной медико-санитарной помощи в части объединения (укрупнения) амбулаторных учреждений в городах, объединения медицинских учреждений в районах в рамках одного юридического лица - центральной районной больницы (один район - одно медицинское учреждение) и придание ей функций территориального консультативно-диагностического центра, разъединения стационарной и поликлинической службы
министерство здравоохранения края
2013 - 2020
совершенствование структуры, укрепление материально-технической и диагностической базы медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края
1.4.5.
Организация выездных форм первичной специализированной медико-санитарной помощи
- " -
- " -
обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной, в том числе консультативно-диагностической помощи
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края
1.4.6.
Совершенствование системы медицинской профилактики: организация профилактических осмотров и диспансеризации населения, проведение диспансерного наблюдения пациентов
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
- " -
увеличение охвата населения края диспансеризацией
рост заболеваемости, ухудшение качества жизни больных
1.4.7.
Организация и совершенствование деятельности отделений (кабинетов) неотложной помощи на базе амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений)
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
создание отделений неотложной помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения
рост уровня смертности населения на дому
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
1.5.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (обеспечение граждан слуховыми аппаратами, льготное зубное протезирование)
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
- " -
улучшение качества жизни отдельных категорий граждан
отсутствие улучшения качества жизни отдельных категорий граждан
2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.1.1.
Повышение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- " -
- " -
раннее выявление заболеваемости, снижение инвалидизации и смертности населения края от туберкулеза
рост заболеваемости запущенных случаев, инвалидности и смертности от туберкулеза, ухудшение качества жизни больных
2.1.2.
Внедрение современных методов диагностики и лечения туберкулеза
- " -
- " -
- " -
- " -
2.1.3.
Укрепление материально-технической базы противотуберкулезных диспансеров
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
раннее выявление заболеваемости, снижение инвалидизации и смертности населения края от туберкулеза
рост заболеваемости запущенных случаев, инвалидности и смертности от туберкулеза, ухудшение качества жизни больных
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
2.2.1.
Внедрение современных методов диагностик и лечения психических и наркологических заболеваний, реабилитация наркологических больных
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар, улучшение качества жизни
рост доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, рост доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар, ухудшение качества жизни
2.2.2.
Укрепление материально-технической базы психиатрической и наркологической службы края
- " -
- " -
- " -
- " -
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
2.3.1.
Расширение сети первичных сосудистых отделений
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
- " -
повышение доступности медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
снижение доступности медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
2.3.2.
Внедрение современных методов диагностик и лечения больных с сосудистыми заболеваниями
- " -
- " -
раннее выявление заболеваний, снижение инвалидизации и смертности населения края от сердечно-сосудистых заболеваний
рост смертности населения края от сердечно-сосудистых заболеваний
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
2.4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения края, в том числе:
министерство здравоохранения края, министерство строительства края, медицинские организации края




Строительство Центра протонной терапии
министерство здравоохранения края, министерство строительства края, медицинские организации края
2014 - 2020
снижение одногодичной летальности и показателя смертности от новообразований (включая ЗНО) с учетом эффективности метода лечения до 95 процентов
рост доли пациентов с метастазирующими опухолями

Строительства Центра химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии пересадки костного мозга
- " -
- " -
увеличение показателя пятилетней выживаемости пациентов (взрослых и детей), возможность проведения данного вида лечения на территории края
увеличение количества пациентов, выезжающих на лечение за пределы края
2.4.2.
Развитие сети смотровых кабинетов в амбулаторно-поликлинических условиях
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
раннее выявление онкологических заболеваний
позднее выявление онкологических заболеваний
2.4.3.
Расширение сети первичных онкологических кабинетов
- " -
- " -
раннее выявление онкологических заболеваний
позднее выявление онкологических заболеваний
2.4.4.
Дальнейшее развитие выездных форм оказания медицинской помощи онкологическим больным в виде мобильных онкологических кабинетов к 2020 году до двух передвижных кабинетов
- " -
- " -
ранее выявление онкологических заболеваний, снижение смертности и заболеваемости от онкологических заболеваний
позднее выявление онкологических заболеваний, рост смертности и заболеваемости от онкологических заболеваний
2.4.5.
Совершенствование ведения регистра онкологических больных
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
своевременное оказание больным онкологическими заболеваниями медицинской помощи, планирование объемов медицинской помощи и потребности в лекарственных препаратах для больных онкологическими заболеваниями
несвоевременное оказание больным онкологическими заболеваниями медицинской помощи, незапланированные объемы медицинской помощи и потребность в лекарственных препаратах для больных онкологическими
2.4.6.
Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
- " -
- " -
- " -
- " -
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.5.1.
Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, оснащенной автоматизированной системой управления и обработки вызовов
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2014 - 2020
сокращение времени приема вызова
снижение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 мин.
2.5.2.
Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и снижение доли автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
снижение числа автомобилей со стопроцентным износом
рост числа автомобилей со стопроцентным износом
2.5.3.
Укрепление материально-технической базы санитарно-авиационной помощи
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
повышение доступности специализированной медицинской помощи
снижение доступности специализированной медицинской помощи
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2.6.1.
Создание травматологических центров 2 и 3 уровня и оснащение их необходимым медицинским оборудованием (3 центра) вдоль трассы: г. Хабаровск - г. Комсомольск-на-Амуре, Лидога - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре
- " -
- " -
повышение качества и доступности оказания медицинской помощи
повышение смертности населения от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
2.7.1.
Внедрение новых медицинских технологий, в том числе малоинвазивная хирургия, микрохирургия, заместительная почечная терапия и др., повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
- " -
повышение доступности и качества медицинской помощи, снижение смертности и инвалидизации
снижение доступности и качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, рост смертности и инвалидизации
2.8.
Развитие службы крови
2.8.1.
Укрепление материально-технической базы службы крови, оснащение современным медицинским оборудованием
министерство здравоохранения края, министерство строительства края, медицинские организации края
- " -
обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов
снижение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов
2.8.2.
Активизация работы по безвозмездному донорству и использованию передвижного комплекса по заготовке крови
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
удовлетворение учреждений донорской кровью и (или) ее компонентами
недостаточное обеспечение учреждений донорской кровью и (или) ее компонентами
2.8.3.
Совершенствование работы Общественного Совета по донорству
- " -
- " -
выполнение плановых объемов заготовки крови, рост числа доноров
невыполнение плановых объемов заготовки крови, снижение числа доноров
2.8.4.
Проведение активной пропаганды донорства, в том числе с привлечением волонтеров
- " -
- " -
рост числа доноров
снижение числа доноров
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
2.9.1.
Совершенствование структуры дерматовенерологической службы, укрепление материально-технической базы и внедрение современных методов лечения и диагностики
- " -
- " -
повышение доступности и качества медицинской помощи, снижение смертности и инвалидизации
снижение доступности и качества оказания медицинской помощи, рост смертности и инвалидизации
2.9.2.
Укрепление материально-технической базы судебно-медицинской службы, внедрение современных методов экспертной деятельности
министерство здравоохранения края, министерство строительства края, медицинские организации края
- " -
сокращение сроков проведения судебно-медицинских экспертиз
пролонгирование сроков проведения судебно-медицинских экспертиз
2.9.3.
Совершенствование системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
- " -
снижение заболеваемости от инфекций, передаваемых половым путем
рост заболеваемости от инфекций, передаваемых половым путем
2.9.4.
Оказание специализированной помощи больным в соответствии с порядками оказания специализированной медицинской помощи дерматовенерологическим больным
- " -
2013 - 2020
- " -
- " -
3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
министерство здравоохранения края, министерство строительства края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
снижение материнской и младенческой, ранней неонатальной и детской смертности, заболеваемости детей, снижение первичной инвалидности у детей, увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-а группы, увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям
рост материнской, младенческой, ранней неонатальной и детской смертности, первичной инвалидности у детей, больничной летальности, уменьшение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-а группы, снижение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестизиологии-реанимации для новорожденных
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
снижение материнской, младенческой, ранней неонатальной и детской смертности, заболеваемости детей, снижение первичной инвалидности у детей, увеличение охвата неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных детей и количества обследованных беременных женщин по новому алгоритму комплексной (дородовой) диагностики, увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела
рост материнской, младенческой, ранней неонатальной и детской смертности, первичной инвалидности у детей, больничной летальности, снижение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, уменьшение охвата неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных детей и количества обследованных беременных женщин по новому алгоритму комплексной (дородовой) диагностики
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
снижение младенческой и детской смертности, заболеваемости детей, снижение первичной инвалидности у детей, больничной летальности детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям
рост младенческой и детской смертности, первичной инвалидности у детей, больничной летальности
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
- " -
снижение материнской и младенческой смертности, количества абортов, увеличение рождаемости
рост материнской и младенческой смертности, увеличение количества абортов, снижение рождаемости
4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
4.1.
Реабилитация при заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
снижение инвалидности и смертности населения края от заболеваний центральной нервной системы и органов чувств, улучшение качества жизни этой категории больных
рост инвалидности и смертности, ухудшение качества жизни больных, увеличение потребности в госпитализации в профильные отделения
4.2.
Реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы
министерство здравоохранения края, медицинские организации края, ХКФОМС
2013 - 2020
снижение инвалидности и смертности населения края от заболеваний центральной нервной, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, улучшение качества жизни этой категории больных
рост инвалидности и смертности, ухудшение качества жизни больных, увеличение потребности в госпитализации в профильные отделения
4.3.
Реабилитация при заболеваниях, болезнях системы кровообращения
- " -
- " -
снижение инвалидности и смертности населения края от болезней системы кровообращения, улучшение качества жизни этой категории больных
рост инвалидности и смертности, ухудшение качества жизни больных, увеличение потребности в госпитализации в профильные отделения
4.4.
Реабилитация детей, в том числе при нарушениях функций перинатального периода
- " -
- " -
снижение инвалидности и смертности детей вследствие нарушений функций перинатального периода, улучшение качества жизни детского населения
- " -
4.5.
Реабилитация при наркологических заболеваниях
- " -
- " -
снижение от болезней системы кровообращения, улучшение качества жизни этой категории больных
- " -
5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
5.1.
Формирование системы управления кадровым потенциалом отрасли здравоохранения края с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижения полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками
5.1.1.
Анализ состояния кадровых ресурсов отрасли здравоохранения края
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
формирование электронной актуализированной базы данных о кадровом составе отрасли здравоохранения края
отсутствие актуализированной информации, ошибочный прогноз результатов
5.1.2.
Мониторинг кадрового состава системы здравоохранения края. Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
формирование электронной актуализированной базы данных о кадровом составе отрасли здравоохранения края
отсутствие актуализированной информации, ошибочный прогноз результатов
5.1.3.
Актуализация интернет-портала вакансий медицинских должностей в учреждениях здравоохранения края
- " -
- " -
повышение обеспеченности и укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками
отсутствие информации о вакантных должностях. Негативное влияние на имеющийся дефицит медицинских кадров
5.1.4.
Формирование и ведение электронной базы данных вакантных должностей
- " -
- " -
- " -
- " -
5.1.5.
Планирование кадровых ресурсов с учетом потребности населения в медицинской помощи
- " -
- " -
сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения края. Развитие института наставничества, создание стимула к трудоустройству граждан предпенсионного и пенсионного возраста
неудовлетворенность населения медицинской помощью
5.1.6.
Организация работы по содействию в трудоустройстве незанятых лиц с медицинским и фармацевтическим образованием, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста, предусматривающей привлечение работников предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности
- " -
- " -
сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения края. Развитие института наставничества, создание стимула к трудоустройству граждан предпенсионного и пенсионного возраста
отсутствие информации о вакантных должностях. Негативное влияние на имеющийся дефицит медицинских кадров
5.1.7.
Мониторинг наличия в учреждениях профессионального образования условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
обеспечение условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
отсутствие условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
5.2.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
5.2.1.
Организация подбора кандидатов на целевое обучение в ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
- " -
- " -
направление (ежегодно) на целевое обучение в медицинские образовательные учреждения кандидатов в соответствии с показателями (индикаторами) государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"
рост дефицита медицинских кадров
5.2.2.
Подготовка средних медицинских работников на базе КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж" министерства здравоохранения Хабаровского края по программам среднего профессионального образования
- " -
- " -
обучение ежегодно в среднем до 1230 человек (на всех курсах)
- " -
5.2.3.
Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и послевузовским профессиональным образованием за счет средств краевого бюджета в рамках реализации постановления Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2008 г. № 312-пр
- " -
- " -
обучение не менее одного специалиста (ежегодно)
- " -
5.2.4.
Дальнейшее развитие на территории края системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников и дистанционных технологий образования
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
расширение возможности повышения профессионального уровня
отсутствие перспективы роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников
5.2.5.
Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения края
- " -
- " -
повышение квалификационного уровня квалификации профессорско-преподавательского состава
- " -
5.2.6.
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
повышение квалификационного уровня медицинских и фармацевтических работников
отсутствие перспективы роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников
5.2.7.
Организация и проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников на квалификационную категорию
- " -
- " -
аттестация врачей - до 700 человек (ежегодно), средних медицинских работников до 1000 человек (ежегодно)
утрата статуса "престижности" медицинской профессии
5.2.8.
Организация профессиональной ориентационной работы среди выпускников общеобразовательных учебных учреждений
- " -
- " -
привлечение молодежи для обучения в медицинских образовательных учреждениях
рост дефицита медицинских кадров
5.3.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
5.3.1.
Поэтапное повышение средней заработной платы работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
- " -
2013 - 2018
соотношение к 2018 году заработной платы работников, имеющих высшее образование, до 200 процентов от средней заработной платы по краю
негативное влияние на материальное положение медицинских работников
5.3.2.
Поэтапное повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2018
соотношение к 2018 году заработной платы среднего и младшего медицинского (немедицинского) персонала до 100 процентов от средней заработной платы по краю
негативное влияние на материальное положение медицинских работников
5.3.3.
Переход медицинских организаций на "эффективный контракт"
- " -
- " -
оплата труда медицинских работников с учетом качественных и количественных показателей
негативное влияние на материальное положение медицинских работников
5.3.4.
Обеспечение обучения и содержания учащихся из числа коренных народов на подготовительном отделении Хабаровского государственного медицинского колледжа для поступления в профессиональные учебные заведения в рамках реализации постановления Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. № 303-пр "Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае"
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2018
повышение престижа медицинских профессий и социальной защищенности медицинских работников
снижение престижа медицинских профессий и социальной защищенности медицинских работников
5.3.5.
Трудоустройство специалистов, отработавших пять лет в отдаленном населенном пункте и имеющих соответствующую квалификацию, в краевых (специализированных) учреждениях здравоохранения
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2019 - 2020
трудоустройство врачей, изъявивших желание работать в специализированных учреждениях здравоохранения
отсутствие перспективы профессионального роста
5.3.6.
Первоочередное направление специалистов, отработавших пять лет в отдаленном населенном пункте и имеющих соответствующую квалификацию, в ординатуру или аспирантуру
- " -
- " -
направление врачей, изъявивших желание, на обучение в аспирантуру и ординатуру
отсутствие перспективы профессионального роста
5.3.7.
Организация и проведение ежегодного краевого конкурса "Признание"
- " -
2013 - 2020
повышения престижа медицинской профессии
утрата статуса "престижности" медицинской профессии
5.4.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
5.4.1.
Единовременные компенсационные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием
министерство здравоохранения края
2013 - 2020
привлечение для работы в учреждения здравоохранения, имеющие острую кадровую потребность, расположенные в отдаленных населенных пунктах края
рост дефицита медицинских кадров
5.4.2.
Единовременные компенсационные выплаты специалистам со средним медицинским образованием
- " -
- " -
привлечение для работы в учреждения здравоохранения, имеющие острую кадровую потребность, расположенные в отдаленных населенных пунктах края
рост дефицита медицинских кадров
5.4.3.
Предоставление за счет средств краевого бюджета сберегательного капитала специалистам, направленным для работы в учреждения здравоохранения края, имеющие острую кадровую потребность и расположенные в отдаленных районах края, в рамках реализации постановления Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2008 г. № 312-пр "О мерах по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений социальной сферы Хабаровского края"
- " -
- " -
предоставление сберегательного капитала не менее трем врачам и трем средним медработникам (ежегодно)
- " -
5.4.4.
Информирование граждан о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), в порядке и на условиях, определенных постановлением Правительства Хабаровского края от 28 января 2010 г. № 17-пр "О порядке реализации Закона Хабаровского края "О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
- " -
- " -
повышение социальной защищенности и качества жизни медицинских работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование
рост дефицита медицинских кадров в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей отдельных категорий граждан в Хабаровском крае в качественных и доступных лекарственных препаратах, включенных в стандарты лечения, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания на основе рационального использования ресурсов, баланса с реальными финансовыми возможностями Российской Федерации, бюджета Хабаровского края
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края, рост уровня смертности населения края
6.2.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидности, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей отдельных категорий граждан в Хабаровском крае в качественных и доступных лекарственных препаратах, включенных в стандарты лечения, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания на основе рационального использования ресурсов, баланса с реальными финансовыми возможностями Российской Федерации, бюджета Хабаровского края
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края, рост уровня смертности населения края
6.3.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
- " -
- " -
достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей отдельных категорий граждан в Хабаровском крае в качественных и доступных лекарственных препаратах, включенных в стандарты лечения, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания на основе рационального использования ресурсов, баланса с реальными финансовыми возможностями Российской Федерации, бюджета Хабаровского края
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края, рост уровня смертности населения края
7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
7.1.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
повышение эффективности управления учреждениями здравоохранения края, оптимизация планирование лечебного и диагностического процессов, сокращение временных затрат на документооборот и внедрение программного контроля качества медицинских услуг в мониторном режиме
снижение эффективности управления учреждениями здравоохранения края, оптимизации планирования лечебного и диагностического процессов
7.1.2.
Формирование центра обработки и хранения радиологических данных КГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" министерства здравоохранения края, последовательное подключение к радиологической сети абонентов учреждений здравоохранения края
- " -
2013, 2016, 2018 - 2020
повышение качества диагностики, особенно на ранних этапах развития патологического процесса; оптимизация инвестиционных расходов на краевую службу лучевой диагностики; обеспечение высокоэффективной организации взаимодействия учреждений здравоохранения края в процессе лучевой диагностики
- " -
7.1.3.
Формирование сетевой инфраструктуры КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013, 2015
повышение эффективности управления учреждением, оптимизация, планирование лечебного и диагностического процессов, сокращение временных затрат на документооборот и внедрение программного контроля качества медицинских услуг в мониторном режиме
снижение эффективности управления учреждением, оптимизации планирования лечебного и диагностического процессов
7.1.4.
Формирование сетевой инфраструктуры КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края
- " -
2014 - 2015
- " -
- " -
7.1.5.
Формирование инфраструктуры и программной среды ведомственной сети министерства здравоохранения края, сервисов предоставления коммуникационных и электронных информационных услуг работникам здравоохранения и жителям Хабаровского края
- " -
2013 - 2020
развитие и модернизация единой краевой телекоммуникационной медицинской сети на основе современных технологий, использование глобальных сетей передачи данных с применением современных средств защиты информации; организация коллективного доступа к информационным ресурсам по различным разделам медицины; формирование эталонных баз данных нормативно-справочных документов и обеспечение доступа к ним с использованием современных телекоммуникационных технологий всех субъектов информационного обмена
снижение эффективности управления учреждениями здравоохранения края, оптимизации планирования лечебного и диагностического процессов
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
7.2.1.
Организация и техническое оснащение центров и узлов телемедицины в учреждениях здравоохранения края
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2014, 2016 - 2020
повышение доступности специализированной медицинской помощи жителям отдаленных районов края, снижение затрат, связанных с транспортировкой пациентов из сельской местности в клинические центры с консультативной целью
снижение доступности специализированной медицинской помощи жителям отдаленных районов края, рост затрат, связанных с транспортировкой пациентов из сельской местности в клинические центры с консультативной целью
7.3.
Актуализация рейтинга деятельности учреждений здравоохранения края и размещение его в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- " -
2016 - 2020
повышение информирования населения края об учреждениях здравоохранения оказывающих качественных медицинские услуги
ограничение выбора населением края учреждений здравоохранения, оказывающих качественные медицинские услуги
8.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
8.1.
Внедрение современных методов анальгезии при оказании паллиативной помощи
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
улучшение качества оказания паллиативной помощи нуждающимся больным
ухудшение качества оказываемой паллиативной помощи нуждающимся больным
8.2.
Организация выездной помощи онкологическим больным города Комсомольска-на-Амуре
- " -
- " -
повышение доступности оказания паллиативной помощи нуждающимся больным
снижение доступности оказания паллиативной помощи нуждающимся больным
8.3.
Организация оказания стационарной паллиативной помощи в учреждениях здравоохранения края в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи
- " -
- " -
- " -
- " -
9.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
9.1.
Организация работы по разработке медицинских заданий инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития оказания медицинской помощи населению края
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
снижение потребности в бюджетном финансировании на реализацию проектов модернизации инфраструктуры здравоохранения края; сокращение сроков создания и модернизации объектов здравоохранения
рост потребности в бюджетном финансировании на реализацию проектов модернизации инфраструктуры здравоохранения края; увеличение сроков создания и модернизации объектов здравоохранения
9.2.
Привлечение управляющих компаний в целях управления отдельными видами медицинских учреждений по различным аналитическим признакам
- " -
- " -
- " -
- " -
9.3.
Привлечение к участию в реализации территориальной программы не менее 15 процентов медицинских организаций негосударственной формы собственности
министерство здравоохранения края, медицинские организации края
2013 - 2020
участие в реализации территориальной программы не менее 15 процентов медицинских организаций негосударственной формы собственности
увеличение числа медицинских организаций негосударственной формы собственности в реализации территориальной программы
10.
Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения
10.1.
Реструктуризация сети учреждений здравоохранения края с сохранением их мощности и рациональным ее перераспределением
- " -
- " -
повышение эффективности оказываемой медицинской помощи с учетом особенностей территориального устройства
повышение эффективности оказываемой медицинской помощи с учетом особенностей территориального устройства
10.2.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе строительство новых объектов, реконструкция действующих, оснащение их медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и автотранспортом
- " -
- " -
соблюдение графика ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, приведение объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, улучшение условий для пребывания больных и повышение качества медицинской помощи взрослому и детскому населению
эксплуатация объектов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям (приостановка деятельности учреждения до приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиям)





Приложение № 3
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

№ п/п
Наименование инвестиционных проектов
Сроки реализации
Соисполнитель
Наличие проектной документации
Мощность
Объем финансирования в текущих ценах (млн. рублей)
1
2
3
4
5
6
7

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Центр здоровья с установкой магнитно-резонансного томографа "Территориальный консультативно-диагностический центр", г. Комсомольск-на-Амуре
2017 - 2018
министерство строительства края
требуется разработка
50 посещений в смену
160,0 <*>
2.
Фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в муниципальных районах края. Строительство (реконструкция)
2017 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
90 объектов, средняя площадь 100 кв. м
2 385,0 <*>
3.
Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство
2013 - 2017
- " -
- " -
500 посещений в смену
1 122,7 <*>
4.
Поликлиника для взрослого населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство
2017 - 2019
- " -
- " -
1 тыс. посещений в смену
1 000,0 <*>
5.
Поликлиника для взрослого и детского населения, г. Бикин. Строительство
2016 - 2017
- " -
- " -
440 посещений в смену
400,0 <*>
6.
Городская (взрослая) поликлиника в районе ст. Хабаровск-2, г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2021
- " -
- " -
400 посещений в смену
680,0 <*>
7.
Детский краевой диагностический центр, г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2019
- " -
- " -
250 посещений в смену
1 200,0 <*>
8.
Поликлиника для детского населения в Ленинском округе, г. Комсомольск-на-Амуре. Строительство
2015 - 2017
- " -
- " -
500 посещений в смену
1 000,0 <*>
9.
Краевой консультативно-диагностический центр стоматологии, г. Хабаровск. Строительство
2012 - 2017
министерство строительства края
имеется
10 коек, 350 посещений в смену
750,0 <*>
10.
Здание врачебной амбулатории в пос. Горный Солнечного муниципального района Хабаровского края. Реконструкция
2015
- " -
- " -
200,1 кв. м
20,2
11.
Палатный корпус КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер", г. Хабаровск. Строительство
2009 - 2017
- " -
- " -
210 коек
1 207,3

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
12.
Пищеблок КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер". Строительство
2016 - 2017
- " -
требуется разработка
600 больных
62,0 <*>
13.
Больничный корпус КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница", г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2019
- " -
- " -
740 коек
1 140,0 <*>
14.
Центр химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2019
- " -
- " -
186 коек, 100 посещений в смену
2 350,0 <*>
15.
Операционный блок КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Реконструкция
2019 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
4 операционных стола, 6 реанимационных коек
200,0 <*>
16.
Радиологический корпус "Онкологический диспансер", г. Комсомольск-на-Амуре. Строительство
2017 - 2019
- " -
- " -
40 коек
600,0 <*>
17.
Поликлиника с пансионатом "Онкологический диспансер", г. Комсомольск-на-Амуре. Строительство
2016 - 2017
- " -
- " -
30 коек, 100 посещений в смену
500,0 <*>
18.
Терапевтический блок и пищеблок (Реконструкция). Хозяйственный корпус (ПАО, гараж, прачечная). Строительство. "Онкологический диспансер", г. Комсомольск-на-Амуре
2016 - 2018
- " -
- " -
5 000,0 кв. м
600,0 <*>
19.
Станция скорой медицинской помощи, г. Комсомольск-на-Амуре, вторая очередь. Строительство
2018 - 2020
- " -
- " -
150 выездов в смену
243,0 <*>
20.
Главный корпус с диспетчерской службой и гаражом "Станция скорой медицинской помощи", г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2018
- " -
- " -
270 выездов в смену
445,0 <*>
21.
Вертолетные площадки. Строительство
2016 - 2017
министерство строительства края
требуется разработка
6 вертолетных площадок
90,0 <*>
22.
Больничный корпус КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2". Вторая очередь. Первый пусковой комплекс. Реконструкция
2015 - 2017
- " -
корректируется
1 129,62 кв. м
300,0 <*>
23.
Лечебный корпус (травматологическое, нейрохирургическое и ожоговое отделения) КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2". Строительство
2016 - 2018
- " -
- " -
1 600,0 кв. м
330,0 <*>
24.
Лечебный корпус центральной районной больницы, г. Николаевск-на-Амуре. Строительство
2014 - 2016
- " -
требуется разработка
5 843 кв. м
1 000,0 <*>
25.
Инфекционное отделение районной больницы, г. Советская Гавань. Строительство
2016 - 2018
- " -
- " -
30 коек
243,0 <*>
26.
Межбольничный гаражный комплекс. КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1", г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2018
- " -
- " -
80 автомобилей
96,0 <*>
27.
Участковая больница "Центральная районная больница" Аяно-Майского муниципального района, с. Нелькан, Аяно-Майского района. Строительство
2017 - 2018
- " -
- " -
20 коек
1 000,0 <*>
28.
Патоморфологический центр министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Строительство
2015 - 2019
министерство строительства края
требуется разработка
11 000 кв. м
1 696,0 <*>
29.
Межрайонное патологоанатомическое отделение. "Вяземская центральная районная больница", г. Вяземский. Строительство
2014 - 2015
- "
- " -
два секционных стола, морозильная камера на 10 мест
65,0 <*>
30.
Здание лабораторного корпуса КГБУЗ "Станция переливания крови" в г. Хабаровске. Строительство
2009 - 2016
- " -
имеется
1 583 кв. м; 22 тыс. доноров в год
136,5
31.
Центр протонной терапии КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края
2016 - 2019
- " -
требуется разработка
600 посещений в год
3000,0 <*>

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
32.
Перинатальный центр, г. Хабаровск. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского корпуса
2009 - 2015
- " -
имеется
65 коек
1 288,0
33.
Акушерский стационар второго уровня. "Перинатальный центр", г. Хабаровск. Строительство
2017 - 2020
- " -
- " -
157 коек
1 250, 0 <*>
34.
Межрайонный перинатальный центр, г. Комсомольск-на-Амуре
2018 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
12 коек палат интенсивной терапии, 30 коек выхаживания
330,0 <*>
35.
КГБУЗ "Дом ребенка специализированный № 1" по ул. Владивостокской, 35а в г. Хабаровске. Реконструкция
2012 - 2013
- " -
имеется
120 детей
6,8
36.
Лечебный корпус. "Детская городская больница", г. Комсомольск-на-Амуре. Строительство
2015 - 2017
- " -
требуется разработка
176 коек
600,0 <*>
37.
Акушерский корпус МБУЗ "Районная больница № 1", с. Богородское, Ульчский район. Строительство
2009 - 2016
- " -
разрабатывается
10 коек
202,6 <*>
38.
Инфекционный корпус "Детская краевая клиническая больница", г. Хабаровск. Строительство
2017 - 2020
- " -
- " -
130 коек
820,0 <*>

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
39.
Детский краевой реабилитационной центр, г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2019
- " -
требуется разработка
5000 кв. м
1 000,0 <*>
40.
Спальный корпус. "Специализированная больница восстановительного лечения "Анненские воды", с. Богородское Ульчского района. Строительство
2017 - 2019
- " -
- " -
150 мест
330,0 <*>

--------------------------------
<*> Сметная стоимость объекта является прогнозной и будет уточнена после утверждения проектной документации.

Примечание: МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения."





"Приложение № 5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 - 2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8


Всего
12 334 173,93
13 363 740,41
13 836 260,01
13 850 601,44
54 973 605,76
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель),
12 285 613,93
12 688 970,41
13 819 260,01
13 743 401,44
54 973 605,76
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
8 060 473,00
8 060 473,00
32 241 892,00
министерство строительства края (соисполнитель)
48 560,00
674 770,00
17 000,00
107 200,00
0,00
1.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
всего
337 555,16
411 396,41
372 456,19
371 586,09
1 486 344,36
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
336 055,16
411 396,41
372 456,19
371 586,09
1 486 344,36
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
министерство здравоохранения края
7 092,03
2 574,07
2 956,83
2 956,83
11 827,32
1.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
министерство здравоохранения края
58 605,31
61 263,68
56 419,30
56 337,30
225 349,20
1.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
министерство здравоохранения края
149 553,35
131 109,05
96 311,75
102 124,95
408 499,80
1.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
119 139,08
121 190,68
120 009,38
113 408,08
453 632,32
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
117 639,08
121 190,68
120 009,38
113 408,08
453 632,32
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
министерство здравоохранения края
3 165,39
95 258,93
96 758,93
96 758,93
387 035,72
2.
Совершенствование оказания специализированной (включая высокотехнологичную) медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
всего
10 161 455,72
10 259 525,19
11 765 467,60
11 755 282,94
46 592 331,76
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
10 126 625,72
10 250 655,19
11 748 467,60
11 648 082,94
46 592 331,76
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
8 060 473,00
8 060 473,00
32 241 892,00
министерство строительства края (соисполнитель)
34 830,00
8 870,00
17 000,00
107 200,00
0,00
2.1.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
795 029,90
885 058,30
3 540 233,20
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
681 493,49
850 470,52
795 029,90
885 058,30
3 540 233,20
министерство строительства края (соисполнитель)
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
министерство здравоохранения края
878 199,58
1 061 745,56
1 135 167,57
1 259 797,79
5 039 191,16
2.1.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
министерство здравоохранения края
118 048,20
90 315,32
118 048,20
63 575,10
254 300,40
2.1.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
655 195,21
221 177,81
181 405,21
41 700,00
166 800,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
633 225,21
221 177,81
181 405,21
41 700,00
166 800,00
министерство строительства края (соисполнитель)
21 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
министерство здравоохранения края
1 382 410,23
942 891,41
276 514,71
279 933,36
1 119 733,44
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
1 184 685,20
644 847,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
министерство здравоохранения края
7 299,00
6 862,00
7 299,00
7 299,00
29 196,00
2.1.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
министерство здравоохранения края
159 288,28
154 991,69
14 044,99
14 044,99
56 179,96
2.1.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
202 768,67
280 902,07
804 808,28
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
168 442,84
194 006,67
190 768,67
201 202,07
804 808,28
министерство строительства края (соисполнитель)
100,00
0,00
12 000,00
79 700,00
0,00
2.1.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
6 110 078,89
6 737 064,21
9 035 189,35
8 922 972,33
35 581 889,32
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
1 029 543,14
6 728 194,21
9 030 189,35
8 895 472,33
35 581 889,32
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
5 068 675,75
5 965 820,00
8 060 473,00
8 060 473,00
32 241 892,00
министерство строительства края (соисполнитель)
11 860,00
8 870,00
5 000,00
27 500,00
0,00
3.
Охрана здоровья матери и ребенка
3.1.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
всего
544 710,14
1 135 435,30
478 532,64
495 928,83
1 984 715,32
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
532 480,14
469 535,30
478 532,64
495 928,83
1 984 715,32
министерство строительства края (соисполнитель)
12 230,00
665 900,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
176 909,45
172 921,92
692 687,68
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
107 539,97
194 614,03
176 909,45
172 921,92
692 687,68
министерство строительства края (соисполнитель)
2 600,00
665 900,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестизиологии-реанимации для новорожденных
министерство здравоохранения края
186 116,20
17 855,59
4 022,09
4 022,09
16 088,36
3.1.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
248 119,65
257 065,68
297 601,10
318 984,82
1 275 939,28
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
238 489,65
257 065,68
297 601,10
318 984,82
1 275 939,28
министерство строительства края (соисполнитель)
9 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
министерство здравоохранения края
334,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
министерство здравоохранения края
182 492,81
108 685,83
125 702,03
125 702,03
502 808,12
5.
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

5.1.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
министерство здравоохранения края
331 484,82
335 284,82
331 284,82
331 284,82
1 325 139,28
5.1.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края
274 222,18
268 809,58
269 231,38
279 959,58
1 119 838,32
5.1.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
министерство здравоохранения края
3 165,80
3 313,80
12 303,44
11 822,74
47 290,96
5.1.3.
Социальная поддержка медицинских работников
министерство здравоохранения края
54 096,84
63 161,44
49 750,00
39 502,50
158 010,00
6.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
6.1.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
министерство здравоохранения края
645 104,48
976 151,33
606 445,93
606 445,93
2 425 783,72
6.1.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"
министерство здравоохранения края
246 187,98
472 099,20
482 099,20
482 099,20
1 928 396,80
6.1.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр
министерство здравоохранения края
13 980,90
14 447,73
773,63
773,63
3 094,52
6.1.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
министерство здравоохранения края
384 935,60
383 604,40
123 573,10
123 573,10
494 292,40
6.1.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
министерство здравоохранения края
0,00
106 000,00
0,00
0,00
0,00
7.
Развитие информатизации в здравоохранении
7.1.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 794,13
116 370,80
114 370,80
456 483,20
7.1.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 027,48
111 370,80
111 370,80
445 483,20
7.1.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
министерство здравоохранения края
0,00
766,65
5 000,00
3 000,00
11 000,00
8.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
8.1.
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
министерство здравоохранения края
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
200 000,00





Приложение № 6
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 - 2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8


Всего
27 583 671,69
30 963 078,31
33 794 036,61
34 699 074,64
138 472 598,56
Федеральный бюджет
0
29 823,90
108 972,20
108 972,20
435 888,80
Краевой бюджет,
12 334 173,93
13 363 740,41
13 836 260,01
13 850 601,44
54 973 605,76
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
8 060 473,00
8 060 473,00
32 241 892,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
14 899 497,76
17 184 514,00
19 449 404,40
20 331 201,00
81 324 804,00
Внебюджетные средства
350 000,00
385 000,00
399 400,00
408 300,00
1 738 300,00
1.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
всего
5 935 229,66
6 906 793,82
7 791 854,33
8 083 034,60
32 339 838,40
федеральный бюджет
0
6 414,00
40 059,70
40 059,70
160 238,80
краевой бюджет
337 555,16
411 396,41
372 456,19
371 586,09
1 486 344,36
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 597 674,50
6 469 983,41
7 359 738,44
7 650 388,81
30 601 555,24
внебюджетные средства
0,00
19 000,00
19 600,00
21 000,00
91 700,00
1.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
130 058,03
125 979,07
127 595,89
128 842,28
515 369,12
краевой бюджет
7 092,03
2 574,07
2 956,83
2 956,83
11 827,32
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
122 966,00
123 405,00
124 639,06
125 885,45
503 541,80
1.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
58 605,31
61 263,68
56 419,30
56 337,30
225 349,20
краевой бюджет
58 605,31
61 263,68
56 419,30
56 337,30
225 349,20
1.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего
149 553,35
137 523,05
136 371,45
142 184,65
568 738,60
федеральный бюджет
0,00
6 414,00
40 059,70
40 059,70
160 238,80
краевой бюджет
149 553,35
131 109,05
96 311,75
102 124,95
408 499,80
1.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 593 847,58
6 486 769,09
7 374 708,76
7 658 911,44
30 643 345,76
краевой бюджет
119 139,08
121 190,68
120 009,38
113 408,08
453 632,32
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 474 708,50
6 346 578,41
7 235 099,38
7 524 503,36
30 098 013,44
внебюджетные средства
0,00
19 000,00
19 600,00
21 000,00
91 700,00
1.1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
всего
3 165,39
95 258,93
96 758,93
96 758,93
387 035,72
краевой бюджет
3 165,39
95 258,93
96 758,93
96 758,93
387 035,72
2.
Совершенствование оказания специализированной (включая высокотехнологичную) медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
всего
18 104 202,32
19 451 856,63
22 127 767,65
22 629 905,05
90 176 820,20
федеральный бюджет
0,00
9 909,90
55 238,40
55 238,40
220 953,60
краевой бюджет
10 161 455,72
10 259 525,19
11 765 467,60
11 755 282,94
46 592 331,76
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
8 060 473,00
8 060 473,00
32 241 892,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
7 592 746,60
8 832 421,54
9 944 061,65
10 449 383,71
41 797 534,84
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
363 000,00
370 000,00
1 566 000,00
2.1.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
850 268,30
940 296,70
3 761 186,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
55 238,40
55 238,40
220 953,60
краевой бюджет
682 393,49
850 470,52
795 029,90
885 058,30
3 540 233,20
2.1.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
всего
878 199,58
1 061 745,56
1 135 167,57
1 259 797,79
5 039 191,16
краевой бюджет
878 199,58
1 061 745,56
1 135 167,57
1 259 797,79
5 039 191,16
2.1.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
683 030,40
1 172 288,29
1 351 497,38
1 346 362,25
5 385 449,00
краевой бюджет
118 048,20
90 315,32
118 048,20
63 575,10
254 300,40
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
564 982,20
1 081 972,97
1 233 449,18
1 282 787,15
5 131 148,60
2.1.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
1 343 283,21
919 978,33
978 037,80
870 197,90
3 480 791,60
краевой бюджет
655 195,21
221 177,81
181 405,21
41 700,00
166 800,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
688 088,00
698 800,52
796 632,59
828 497,90
3 313 991,60
2.1.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
2 567 987,03
2 226 556,31
1 566 597,93
1 571 306,66
6 285 226,64
краевой бюджет
1 382 410,23
942 891,41
276 514,71
279 933,36
1 119 733,44
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
1 184 685,20
644 847,00



Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 185 576,80
1 283 664,90
1 290 083,22
1 291 373,30
5 165 493,20
2.1.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
41 528,00
64 824,90
73 376,70
76 019,81
304 079,24
краевой бюджет
7 299,00
6 862,00
7 299,00
7 299,00
29 196,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
34 229,00
57 962,90
66 077,70
68 720,81
274 883,24
2.1.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
159 288,28
164 901,59
14 044,99
14 044,99
56 179,96
федеральный бюджет
0,00
9 909,90
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
159 288,28
154 991,69
14 044,99
14 044,99
56 179,96
2.1.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
202 768,67
280 902,07
804 808,28
краевой бюджет
168 542,84
194 006,67
202 768,67
280 902,07
804 808,28
2.1.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
11 579 949,49
12 797 084,46
15 956 008,31
16 270 976,88
65 059 907,52
краевой бюджет
6 110 078,89
6 737 064,21
9 035 189,35
8 922 972,33
35 581 889,32
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования
5 068 675,75
5 965 820,00
8 060 473,00
8 060 473,00
32 241 892,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 119 870,60
5 710 020,25
6 557 818,96
6 978 004,55
27 912 018,20
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
363 000,00
370 000,00
1 566 000,00
3.
Охрана здоровья матери и ребенка




3.1.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
всего
2 214 774,80
2 923 271,19
2 515 225,55
2 613 917,46
10 468 069,84
краевой бюджет
544 710,14
1 135 435,30
478 532,64
495 928,83
1 984 715,32
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
2 019 892,91
2 100 688,63
8 402 754,52
внебюджетные средства
0,00
16 000,00
16 800,00
17 300,00
80 600,00
3.1.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
176 909,45
172 921,92
692 687,68
краевой бюджет
110 139,97
860 514,03
176 909,45
172 921,92
692 687,68
3.1.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестизиологии-реанимации для новорожденных
всего
186 116,20
17 855,59
4 022,09
4 022,09
16 088,36
краевой бюджет
186 116,20
17 855,59
4 022,09
4 022,09
16 088,36
3.1.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
1 918 184,31
2 044 901,57
2 334 294,01
2 436 973,45
9 759 293,80
краевой бюджет
248 119,65
257 065,68
297 601,10
318 984,82
1 275 939,28
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
2 019 892,91
2 100 688,63
8 402 754,52
внебюджетные средства
0,00
16 000,00
16 800,00
17 300,00
80 600,00
3.1.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
334,32
0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
334,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
4.1.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
всего
221 504,81
218 958,99
251 413,43
256 441,88
1 025 767,52
краевой бюджет
182 492,81
108 685,83
125 702,03
125 702,03
502 808,12
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
39 012,00
110 273,16
125 711,40
130 739,85
522 959,40
5.
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
5.1.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
всего
331 484,82
348 784,82
331 284,82
331 284,82
1 325 139,28
федеральный бюджет
0
13 500,00
0
0
0
краевой бюджет
331 484,82
335 284,82
331 284,82
331 284,82
1 325 139,28
5.1.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
всего
274 222,18
268 809,58
269 231,38
279 959,58
1 119 838,32
краевой бюджет
274 222,18
268 809,58
269 231,38
279 959,58
1 119 838,32
5.1.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
всего
3 165,80
3 313,80
12 303,44
11 822,74
47 290,96
краевой бюджет
3 165,80
3 313,80
12 303,44
11 822,74
47 290,96
5.1.3.
Социальная поддержка медицинских работников
всего
54 096,84
76 661,44
49 750,00
39 502,50
158 010,00
федеральный бюджет
0
13 500,00
0
0
0
краевой бюджет
54 096,84
63 161,44
49 750,00
39 502,50
158 010,00
6.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
6.1.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
всего
645 104,48
976 151,33
620 120,03
620 120,03
2 480 480,72
федеральный бюджет
0
0
13 674,10
13 674,10
54 696,40
краевой бюджет
645 104,48
976 151,33
606 445,93
606 445,93
2 425 783,72
6.1.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"
всего
246 187,98
472 099,20
482 099,20
482 099,20
1 928 396,80
краевой бюджет
246 187,98
472 099,20
482 099,20
482 099,20
1 928 396,80
6.1.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр
всего
13 980,90
14 447,73
14 447,73
14 447,73
57 790,92
федеральный бюджет
0
0
13 674,10
13 674,10
54 696,40
краевой бюджет
13 980,90
14 447,73
773,63
773,63
3 094,52
6.1.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
всего
384 935,60
383 604,40
123 573,10
123 573,10
494 292,40
краевой бюджет
384 935,60
383 604,40
123 573,10
123 573,10
494 292,40
6.1.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
всего
0
106 000,00
0
0
0
краевой бюджет
0
106 000,00
0
0
0
7.
Развитие информатизации в здравоохранении




7.1.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
всего
111 370,80
107 794,13
116 370,80
114 370,80
456 483,20
краевой бюджет
111 370,80
107 794,13
116 370,80
114 370,80
456 483,20
7.1.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
всего
111 370,80
107 027,48
111 370,80
111 370,80
445 483,20
краевой бюджет
111 370,80
107 027,48
111 370,80
111 370,80
445 483,20
7.1.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
всего
0,00
766,65
5 000,00
3 000,00
11 000,00
краевой бюджет
0,00
766,65
5 000,00
3 000,00
11 000,00
8.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
8.1.
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
всего
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
200 000,00
краевой бюджет
20 000,00
29 467,40
40 000,00
50 000,00
200 000,00





Приложение № 7
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 - 2020 годы
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей
1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
кг


110,5
110,0
112
111
113,5
112,0
119,0
118,0
1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- " -


75
74
76
75
77
76,0
81,0
80,0
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
0,0
0,0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.2.2.
Заболеваемость корью
случаев на 1 млн. населения
26,7
26,8
менее одного случая
2
менее одного случая
1
менее одного случая
1
менее одного случая
1
1.2.3.
Заболеваемость краснухой
случаев на 100 тыс. населения
7,96
7,97
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
1.2.4.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- " -
0,21
0,22
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
1.2.5.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
- " -
0,37
0,37
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,34
0,34
1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.3.
Совершенствование мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ, вирусными гепатитами B и C
1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
1,56
1,57
1,55
1,56
0,90
1,0
0,90
1,0
0,85
0,3
1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- " -
78,44
78,54
67,5
68,5
63,0
64,0
62,8
63,8
62,0
62,0
1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
94,1
94,0
94,6
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
- " -
94,0
93,9
94,2
94,1
95,0
94,5
95,0
94,5
95,0
95.0
1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей Хабаровского края
случаев на 100 тыс. населения
2,7
2,7
2,8
2,8
3,0
3,0
3,3
3,3
3,3
3,3
1.3.6.
Удельный вес обследованных в Хабаровском крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
19,0
18,9
19,1
19,0
19,3
19,1
19,5
19,5
19,5
19,5
1.3.7.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- " -
98,00
97,90
98,05
98,00
98,15
98,00
98,2
98,1
98,40
98,40
1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- " -
29,1
28,0
29,15
28,1
29,2
28,5
29,3
28,8
29,8
29,8
1.4.
Совершенствование системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- " -
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- " -
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
94,0
95,0
94,0
95,0
95,0
1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- " -


20
19
23
22
23
22
23
23
1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- " -
70,5
70,0
73,0
72,0
74,0
73,0
76,0
75,0
80,0
80,0
2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
32,7
31,7
33,6
32,8
33,9
32,9
35,9
34,9
39,0
40,0
2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
- " -
19,4
19,8
19,0
19,3
18,7
19,2
18,2
18,8
16,1
15,9
2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- " -
28,5
29,3
25,5
27,6
26,1
28,1
24,5
26,5
18,3
17,6
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
11,9
11,9
12,1
12,0
12,1
12,0
12,3
12,2
13,7
13,9
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
5,2
5,1
5,5
5,4
5,5
5,4
5,9
5,8
6,8
6,9
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
14,2
14,1
14,4
14,3
14,6
14,5
14,9
14,8
15,9
16,1
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
5,5
5,3
6,1
6,0
6,3
6,0
6,9
6,3
10,4
9,3
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
12,5
12,5
12,3
12,4
12,3
12,4
12,2
12,3
11,4
11,2
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
390,5
393,4
387,5
389,5
385,6
387,0
381,7
383,0
363,0
355,8
2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- " -
228,9
229,2
227,5
228,2
225,9
227,0
221,6
223,0
210,5
208,4
2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
- " -
52,1
52,1
52,2
52,2
52,3
52,2
52,8
52,7
56,7
56,0
2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,0
48,9
49,5
49,3
52,2
52,2
52,5
52,4
52,8
54,5
2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- " -
20,4
20,4
21,0
21,1
20,9
20,9
20,7
20,7
20,0
20,0
2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- " -
88,9
88,9
88,9
88,9
86,0
86,8
87,0
87,2
89,0
89,0
2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
процентов
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,3
4,1
4,2
4,0
3,9
2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- " -
55,0
50,0
100,0
100,0
100,0
95,0
100,0
95,0
100,0
100,0
2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
4678
3500
4709
3600
9364
8000
9400
8000
9600
9600
3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
146,0
147,0
136,0
141,0
130,0
131,0
120,0
121,0
90,0
92,0
3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
5,0
5,1
4,6
4,8
4,5
4,8
4,2
4,5
3,0
2,7
3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
14,2
13,6
55,0
50,0
55,0
50,0
60,0
55,0
75,0
75,0
3.4.
Охват неонатальным скринингом
процентов
99,4
99,3
99,3
99,0
99,3
99,0
99,3
99,0
99,3
99,0
3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- " -
99,8
99,0
98,0
97,0
97,0
96,0
97,0
96,0
97,0
97,0
3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-а группы
- " -
52,5
52,2
56,2
56,0
60,0
59,0
64,0
63,0
80,0
85
3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
- " -
58,2
50,0
60,0
58,0
62,8
60,0
65,1
63,0
74,2
76,5
3.8.
Больничная летальность детей
- " -
0,43
0,43
0,39
0,40
0,37
0,39
0,34
0,36
0,22
0,19
3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
39,6
39,7
39,57
39,6
39,1
39,6
38,8
39,1
37,6
37,3
4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
6,5
6,0
9,5
9,0
13,0
12,5
17,0
16,0
36,0
45,0
4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- " -
2,4
1,9
4,5
4,0
6,0
5,5
9,0
8,5
21,0
25,0
4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- " -
71,5
70,0
72,5
72,0
73,0
72,0
74,0
73,0
82,0
85,0
5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
5.1.
Обеспеченность населения края врачами
человек на 10 тыс. населения
46,7
46,7
50,0
47,5
38,1
37,8
39,1
38,1
39,4
39,1
5.2.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
- " -
83,5
83,5
86,08
81,78
87,7
87,0
89,6
89,0
103,0
105,0
5.3.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
человек
1,9
1,9
2,3
2,3
2,3
2,2
2,4
2,3
2,6
2,7
5.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
- " -
3569
3125
4431
4000
5539
5000
5539
5000
5539
5539
5.5.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
- " -
159
159
142
135
203
159
216
203
40
40
5.6.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
человек
765
760
700
665
700
665
700
665
700
700
5.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов
- " -
450
400
400
300
450
400
500
450
500
500
5.8.
Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе:
человек
337
337
343
326
222
200
242
230
190
190
5.8.1.
по программам высшего профессионального образования

100
100
110
105
110
100
130
120
150
150
5.8.2.
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования

142
142
138
131
112
100
112
100
40
40
5.9.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процентов
60,0
60,0
83,0
78,9
78
70
80
70
94
98
5.10.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
344
344
305
290
238
200
334
320
500
500
5.11.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
0
0
0
0
60
80
5.12.
Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками
- " -
0
0
0
0
30
20
70
30
100
100
5.13.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
6
6
6
5
6
5
6
5
6
6
5.14.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
41
38
66
56
57
49
39
20
155
100
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра по предъявленным в аптечную организацию рецептам, от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- " -
93,0
93,0
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,0
97,0
98,0
6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
30,0
93,0
30,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
97,0
98,0
6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
93,0
93,0
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
97,0
98,0
7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
4
5
3
4
3
4
3
4
3
2
7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
52
46
58
52
58
50
64
60
100
100
7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
- " -
45
40
75
70
100
100
100
100
100
100
7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- " -
32
30
32
30
50
40
50
40
100
100
8.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
8.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек / на 100 тыс. взрослого населения
0
0
0
0
0,8
0,85
1,6
1,7
9,5
10,0
8.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек / на 100 тыс. детского населения
0
0
0
0
1,52
1,60
1,59
1,68
1,97
2,08





Приложение № 8
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"

ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ И
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объем дополнительных ресурсов, всего (тыс. рублей)
Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам (тыс. рублей)
С учетом дополнительных ресурсов
Срок реализации
непосредственный результат (краткое описание)
2013
2014
2015
2016 - 2020
начало (год)
окончание (год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
2 530 579,20
306 480,93
2 927,85
370 195,07
1 850 975,35
2013
2020
увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний
министерство строительства края (соисполнитель)
7 702 797,10
0,00
0,00
130 900,00
7 571 897,10
- " -
- " -
увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний
2.
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
13 500 862,62
585 163,00
1 225 006,11
1 972 776,65
9 717 916,86
2013
2020
снижение смертности населения от социально значимых заболеваний путем повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
министерство строительства края (соисполнитель)
12 286 725,20
9 000,00
0,00
1 191 715,20
11 086 010,00
- " -
- " -
3.
Охрана здоровья матери и ребенка
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
1 355 877,40
24 651,00
22 866,46
229 393,34
1 078 966,60
- " -
- " -
снижение младенческой и детской смертности
министерство строительства края (соисполнитель)
3 966 000,00
157 600,00
3 500,00
704 900,00
3 100 000,00
- " -
- " -
снижение младенческой и детской смертности
4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
министерство здравоохранения края
75 738,10
8 842,00
12 016,20
9 146,65
45 733,25
2013
2020
организация системы реабилитации, в том числе при заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, при соматических заболеваниях - болезнях системы кровообращения и при нарушениях функций перинатального периода
министерство строительства края (соисполнитель)
1 330 000,00
0,00
0,00
0,00
1 330 000,00
- " -
- " -
5.
Кадры здравоохранения Хабаровского края
министерство здравоохранения края
356 659,70
208 209,70
11 450,00
25 600,00
111 400,00
- " -
- " -
расширение возможностей повышения квалификационного уровня медицинских работников, повышение уровня укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом учреждений здравоохранения края, изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности
6.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
министерство здравоохранения края
6 266 879,13
801 110,00
1 039 670,99
751 852,19
3 674 245,95
- " -
- " -
достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей отдельных категорий граждан в Хабаровском крае в качественных и доступных лекарственных препаратах, включенных в стандарты лечения, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания на основе рационального использования ресурсов, баланса с реальными финансовыми возможностями Российской Федерации, бюджета Хабаровского края
7.
Развитие информатизации в здравоохранении
министерство здравоохранения края
460 468,20
16 622,00
47 223,00
50 050,10
346 573,10
2013
2020
повышение количества лечебно-профилактических учреждений, использующих в своей деятельности медицинские информационные системы;
формирование единого информационного пространства системы здравоохранения края на основе построения общих и специализированных сетей передачи данных
8.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
министерство здравоохранения края
43 732,60
0,00
532,60
14 400,00
28 800,00
- " -
- " -
повышение показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи в целях обеспечения гарантированного государством права неизлечимо больных граждан на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания"


------------------------------------------------------------------