Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 27.10.2014 N 1181 "О внесении изменений в постановление администрации от 11.10.2013 N 970 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2014 г. № 1181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ
11.10.2013 № 970 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В целях совершенствования нормативно-правовых актов Верхнебуреинского муниципального района администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 11.10.2013 № 970 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В заголовке цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2. В пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2. Внести в муниципальную программу "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 970 следующие изменения:
2.1. В наименовании Программы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.2. Внести в Паспорте Программы следующие изменения:
2.2.1. В позиции "Наименование Программы" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.2.2. В позиции "Сроки реализации Программы" цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.2.3. Пункт "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет в 2014 - 2017 годах 2 884 780,28 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета - 994 146,41 тыс. рублей:
2014 год - 204 840,35 тыс. руб.
2015 год - 205 408,95 тыс. руб.
2016 год - 200 092,81 тыс. руб.
2017 год - 383 804,30 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 1 890 580,22 тыс. рублей:
2014 год - 450 297,11 тыс. руб.
2015 год - 471 788,7 тыс. руб.
2016 год - 486 534,93 тыс. руб.
2017 год - 481 959,48 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета - 53,65 тыс. рублей:
2014 год - 53,65 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов решений о районном и краевом бюджете".
2.3. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.4. В разделе 4 Программы:
2.4.1. В заголовке и далее по тексту цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.5. В разделе 5 Программы цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.6. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.7. Абзац 2 раздела 8 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет в 2014 - 2017 годах 2 884 780,28 тыс. рублей, в том числе
за счет средств районного бюджета - 994 146,41 тыс. рублей:
2014 год - 204 840,35 тыс. руб.
2015 год - 205 408,95 тыс. руб.
2016 год - 200 092,81 тыс. руб.
2017 год - 383 804,30 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета - 1 890 580,22 тыс. рублей:
2014 год - 450 297,11 тыс. руб.
2015 год - 471 788,7 тыс. руб.
2016 год - 486 534,93 тыс. руб.
2017 год - 481 959,48 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета - 53,65 тыс. рублей:
2014 год - 53,65 тыс. руб."
2.8. Приложение 1 Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.
2.9. Приложение 2 Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.
2.10. В названии приложения 3 к Программе цифры "2016" заменить цифрами "2017".
2.11. Приложение 4 Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Вольф К.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района
П.Ф.Титков





Приложение
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 27 октября 2014 г. № 1181

"3. СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N
Наименование показателя
Единица измерения
Источник информации
Базовые показатели
Целевые индикаторы <*>
2013
2014
2015
2016
2017
3.1.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования за текущий год к предыдущему году
процент
расчетный показатель по отрасли "Образование"
134,6
100
109,3
110
110
3.2.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за текущий год к предыдущему году
процент
расчетный показатель по отрасли "Образование"
154
100
109,3
110
110
3.3.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей за текущий год к предыдущему году
процент
расчетный показатель по отрасли "Образование"
149,8
102
116,1
116,5
116,1
3.4.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процент
расчетный показатель по отрасли "Образование"
67,1
75,1
82,1
88,1
90,1
3.5.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процент
расчетный показатель по отрасли "Образование"
4,4
3,8
2,9
1,5
0,8
3.6.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
процент
первичные данные сбора оперативной информации
94
99,6
100
100
100
3.7.
Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования
процент
первичные данные сбора оперативной информации
0
1
1
2
2
3.8.
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования
процент
первичные данные сбора оперативной информации
0
10
40
70
100
3.9.
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организации, руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования
процент
первичные данные сбора оперативной информации
0
60
100
100
100
3.10.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
процент
данные федерального статистического наблюдения (форма РИК-83)
15
17
19
21
23
3.11.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
единиц
данные федерального статистического наблюдения (форма РИК-76)
5
5
0
0
0
3.12.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
данные федерального статистического наблюдения (форма РИК-76)
0
0
0
0
0
3.13.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процент
первичные данные сбора оперативной информации
32,6
32,6
32,6
32,5
32,5

--------------------------------
<*> Носят индикативный характер и могут быть уточнены в "дорожных картах" по мере реализации Муниципального плана".





Приложение
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 27 октября 2014 г. № 1181

"6. Плановые показатели эффективности реализации плана
мероприятий программы

№ п/п
Мероприятия / Индикаторы исполнения
Единица измерения
Кратность мониторинга мероприятий
Соответствие показателей по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Задача № 1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования района
1.1.
Количественная характеристика сети дошкольных образовательных учреждений
шт.
Раз в полугодие
17
17
18
18
19
1.2.
Количественная характеристика групп дошкольных образовательных организаций
шт.
Раз в полугодие
79
80
83
83
89
1.3.
Охват детей услугой дошкольного образования
%
Раз в полугодие
69,0
87
100
100
100
1.4.
Количество зданий, отвечающих современным требованиям безопасности учреждений образования района
%
Раз в полугодие
89
90
100
100
100
1.5.
Обеспечение технологическим оборудованием, соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам
%
2 раза в год
87
100
100
100
100
Задача № 2. Создание безопасных, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях
2.1.
Количественная характеристика образовательных учреждений района
шт.
Раз в четверть
40
39
40
41
42
2.2.
Количественная характеристика наличия:
%
Раз в полугодие






- тревожной кнопки


10,5
28,2
30
35
35

- видеонаблюдения


30
35
40
41
42

- ограждения


100
100
100
100
100

- освещения территории


85
95
100
100
100
2.3.
Количественная характеристика кровель образовательных организаций, отвечающих требованиям СанПиНов
%
Раз в полугодие
50
65
85
100
100
2.4.
Количественная характеристика образовательных учреждений, отвечающих требованиям СанПиНов и правил пожарной безопасности
%
Раз в год
74
85
100
100
100
2.5.
Наличие предписаний надзорных органов по ЗОЛ "Сокол"
%
Раз в год
3
3
0
0
0
2.6.
Удовлетворенность населения материально-техническим состоянием зданий и помещений образовательных организаций
%
2 раза в год
69
78
83
100
100
2.7.
Наличие автобусов, соответствующих требованиям к безопасным перевозкам, для доставки обучающихся к месту учебы и обратно
%
2 раза в год

100
100
100
100
2.8.
Количественная характеристика обучающихся, пользующихся услугой доставки к месту учебы и обратно
чел.
2 раза в год





- автобусами школ


138
139
145
150
150
- общественным транспортом


35
37
40
50
50
- ж/д транспортом


21
20
17
17
20
2.9.
Содержание зданий и помещений учреждений образования в надлежащем состоянии (оплата коммунальных услуг, электроэнергии, водоотведения и пр.)
тыс. руб.
Раз в квартал
56928,0
105438,0
97663,0
93392,0
89307,0
2.10.
Ежегодное прохождение Медицинского осмотра
тыс. руб.
Раз в квартал
5432,0
6499,0
7150,0
7861,0
8647,0
2.11.
Наличие пандусов, сенсорных комнат, туалетов для детей с ограниченными возможностями здоровья
%
Раз в год
10
10
10
10
12
Задача № 3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
3.1.
Проведение мониторинга состояния безопасности образовательных учреждений
%
2 раза в год во всех учреждениях
2 раза в год выборочно
100
100
100
100
100
3.2.
Наличие мобильных кнопок экстренного вызова полиции в МКОУ СОШ № / ДОУ (по учреждениям, где есть техническая возможность)
шт.
2 раза в год во всех учреждениях
2 раза в год выборочно
65
100
100
100
100
3.3.
Заключить договоры на обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова полиции (МКОУ СОШ)
%
1 раз в год
65
100
100
100
100
3.4.
Приобретение наглядных пособий, плакатов, видеоматериалов
%
1 раз в год
74
80
85
100
100
3.5.
Установка систем видеонаблюдения в МКОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 6, 10
шт.
1 раз в год
2
4
5
6
-
3.6.
Реконструкция и строительство ограждений образовательных учреждений (МКОУ СОШ № 19, МОУ СОШ № 20, МОУ ООШ № 16)
Шт. ДОУ + ШК
2 раза в год
34
35
35
35

3.7.
Монтаж АПС
шт.
1 раз в 5 лет
0
1
1
1
2
3.8.
Проверка пожарных кранов на водоотдачу
%
1 раз в год
100
100
100
100
100
3.9.
Проверка, освидетельствование, заправка огнетушителей
%
1 раз в год
100
100
100
100
100
3.10.
Обеспечение в полном объеме пожарными рукавами
%
1 раз в год
100
100
100
100
100
3.11.
Обеспечение в полном объеме огнетушителями
%
1 раз в год
100
100
100
100
100
3.12.
Проведение работ по огнезащитной обработке деревянных чердачных конструкций. Приобретение огнезащитных составов
%
1 раз в год
1 раз в три года все учреждения, имеющие деревянные конструкции и нуждающиеся в обработке
100
100
100
100
3.13.
Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных чердачных, сценических конструкций, одежды сцены
%
1 раз в год
Все учреждения
100
100
100
100
3.14.
Оснащение образовательных учреждений фотолюминесцентными эвакуационными системами в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда "Фотолюминесцентные эвакуационные системы"
%
1 раз в год
100
100
100
100
100
3.15.
Приобретение расходных материалов и оборудования для ремонта и обслуживания автоматических пожарных сигнализаций
тыс. руб.


670
740
815
1000
3.16.
Обеспечение соответствующими ППБ фотолюминесцентными планами эвакуации
%
1 раз в год
90
100
100
100
100
3.17.
Обучение персонала по охране труда
%
1 раз в год
100
100
100
100
100
3.18.
Обучение ответственных за пожарную безопасность
%
1 раз в год
90
100
100
100
100
3.19.
Проведение инструктажей с персоналом образовательных учреждений
%
4 раза в год
100
100
100
100
100
3.20.
Организация работы с детьми: инструктажи, беседы, внеклассные мероприятия
%
4 раза в год
100
100
100
100
100
3.21.
Проведение учебных тренировочных занятий с учащимися и персоналом образовательных учреждений
%
4 раза в год
100
100
100
100
100
Задача № 4. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.1.
Обновление базы данных на одаренных детей
ед.
2 раза в год
Включение в списки детей и подростков как показавших высокий результат в олимпиадном движении, так и достигших результативности в спорте
4.2.
Участие одаренных детей и подростков в конкурсе на получение премии Губернатора Хабаровского края
чел.
Раз в год
3
4
5
5
7
4.3.
Участие одаренных детей в конкурсе среди одаренных детей на получение премии главы Верхнебуреинского района
чел.
Раз в год
10
12
12
15
15
4.4.
Издание буклета "Ими гордится Верхнебуреинский район"
шт.
Раз в год
Ежегодный буклет, включающий краткие сведения и фотографии детей и подростков, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов
Задача № 5. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
5.1.
Повышение профессионализма педагогов образовательных учреждений района всех типов и видов
%
2 раза в год
87
90
95
100
100
5.2.
Направление на целевое обучение
Чел.
Раз в год
28
30
30
30
30
5.3.
Покупка жилья для молодых специалистов
шт.
Раз в год
0
1
1
1
1
5.4.
Повышение заработной платы педагогам

По мере необходимости
Согласно "дорожной карте"
Согласно "дорожной карте"
Согласно "дорожной карте"
Согласно "дорожной карте"
Согласно "дорожной карте"
5.5.
Участие в профессиональных конкурсах
чел.
Раз в год
35
40
45
50
50
5.6.
Обучение по программе "Менеджер в образовании"
чел.
2 раза в год
1
3
3
2
10
5.7.
Организация стажировок для малоопытных руководителей учреждений образования района
ед.
1 раз в квартал
Директор Тырминской Школы № 17
Заведующий ДОУ № 4 п. Сулук
Заведующий ДОУ № 12 п. Чегдомын
Заведующий ДОУ № 9 п. Чегдомын
Заведующий ДОУ № 16 п. Чегдомын
5.8.
Совершенствование системы аттестации педагогов учреждений образования района
ед.
1 раз в месяц
Изучение Положения об аттестации
Внедрение в работу
Работа согласно плану
Работа согласно плану
Работа согласно плану
5.9.
Исполнение Закона Хабаровского края "О гарантиях и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (проезд в отпуск)
тыс. руб.
Раз в квартал

4107
4 300
4490
4940
5.10.
Продолжение работы "Школы молодого педагога", "Школы резерва руководящих кадров", "Школы методиста"
ед.
1 раз в квартал
Согласно плану
Согласно плану
Согласно плану
Согласно Плану
Согласно Плану
5.11.
Уровень удовлетворенности качеством образования в районе
%
2 раза в год
95
100
100
100
100
5.12.
Количество:
%
2 раза в год
-





- профильных классов



10/172
10/172
10/172
12/200

- классов с изучением предметов на профильном уровне



12/134
12/138
12/130
12/130

- классов с углубленным изучением предметов



10/193
12/215
12/215
12/215
5.13.
Число образовательных учреждений, имеющих инновационные экспериментальные площадки
ед.
2 раза в год
12
12
14
15
15
5.14.
Соотношение числа обучающихся на один ПК
доли
2 раза в год
12
8
8
8
8
5.15.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья:
чел.
2 раза в год
319
280
280
280
280

- из них обучающихся на дому


73
65
65
65
65

- в школе


246
215
215
215
215

- на дому с использованием дистанционного метода обучения


11
9
9
9
9
5.16.
Количество:
ед./чел.
2 раза в год






- коррекционных классов


6
6
6
6
8

- количество обучающихся в них


47
47
40
40
50

- количество обучающихся в общеобразовательных классах с ЗПР и УО


225
220
220
220
220
5.17.
Доля обучающихся:
%
2 раза в год






- на 4 и 5


27
30
31
35
38

- на 5


5
6
7
9
10
5.18.
Доля выпускников 11-х, преодолевших порог по всем предметам в ходе итоговой аттестации по материалам ЕГЭ
%
Раз в год

100
100
100
100
5.19.
Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших итоговую аттестацию
%
Раз в год

99
100
100
100
5.20.
Доля образовательных учреждений, показавших 100% успеваемость
%
Раз в год

100
100
100
100
Задача № 6. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
6.1.
Изменение сети учреждений образования района
ед.
2 раза в год
40
39
40
40
42
6.2.
Комплектование классов каждый учебный год
ед.
2 раза в год

230
225
223
223
6.3.
Перевод учреждений образования из казенных в бюджетные
ед.
2 раза в год
12
20
25
29
29
6.4.
Оказание платных образовательных услуг населению
%
2 раза в год
50
50
55
60
60
6.5.
Проведение проверок по эффективному использованию материально-технических средств учреждений образования
шт.
1 раз в квартал
Согласно графику проверок
Согласно графику проверок
Согласно графику проверок
Согласно графику проверок
Согласно графику проверок
6.6.
Обеспечение подключения всех образовательных учреждений к скайпу
%
1 раз в квартал
20
40
85
100
100
6.7.
Проведение аттестации рабочих мест
%
2 раза в год
0
50
70
100
100
Задача № 7. Совершенствование организации питания школьников
7.1.
Увеличение стоимости питания школьников из малообеспеченных, многодетных семей (к дотации из краевых средств)
рубли
4 раза в год
3 рубля к 20 р. Итого 23 руб.
9 рублей к 20 р. Итого 29 руб.
9 рублей к 20 р. Итого 29 руб.
9 рублей к 20 р. Итого 29 руб.
10 рублей к 20 р. Итого 30 руб.
7.2.
Обновление технологического и холодильного оборудования
%
1 раз в год
65
75
85
100
100
7.3.
Создание комфортных условий в школьных столовых
%
4 раза в год
80
90
95
100
100
Задача № 8. Развитие единой образовательной информационной среды учреждений образования
8.1.
Оснащение учреждений образования современным компьютерным оборудованием
%
2 раза в год
84
90
100
100
100
8.2.
Подключение учреждений образования к скайпу
%
2 раза в год
80
100
100
100
100
8.3.
Создание современных условий для обучения
%
2 раза в год
60
83
90
90
95






Приложение № 3
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 27 октября 2014 г. № 1181

"Приложение 1
к Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального
района на 2014 - 2017 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА


NN
Наименование мероприятия
Расходы по годам (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Всего по программе
204 840,35
205 408,95
200 092,81
383 804,30
4.1. "Развитие системы дошкольного образования"

Всего по мероприятию "Развитие системы дошкольного образования"
94 202,36
93 169,00
89 728,678
149 776,00
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования

4.1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма
4000,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.2.
Строительство детского сада на 80 мест п. Тырма
0,00
30000,00
0,00
0,00
4.1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
0,00
8000,00
0,00
0,00
4.1.1.4.
Строительство начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
0,00
0,00
30000,00
0,00
4.1.1.5.
Открытие групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ № 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма
1790,96
0,00
0,00
0,00
4.1.1.6.
Комплектование вновь открываемых групп мебелью, игрушками и технологическим оборудованием
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.7.
Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук
1221,06
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
7012,02
38000,00
30000,00
0,00
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.1.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
495,60
96,00
98,00
5 053,00
4.1.2.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса
74 751,52
45 194,30
49 514,878
121 706,00
4.1.2.2.1
Ремонт кровли в 2014 г. (ДОУ 2, 12, ЦРР), в 2015 г. (ДОУ 7), в 2016 г. (ДОУ 1, 4, 8)
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2.3.
Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий
546,15
0,00
0,00
1 700,00
4.1.2.4.
Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ
10 895,16
9 878,70
10 115,80
13 815,00

ВСЕГО
86 688,43
55 169,00
59 728,678
142 274,00
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.3.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
33,70
0,00
0,00
900,00

ВСЕГО
33,70
0,00
0,00
900,00
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.1.4.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
47,17
0,00
0,00
4 513,00

ВСЕГО
47,17
0,00
0,00
4 513,00
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.1.5.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.5.2.
Строительство запасных пожарных выходов в 2014 г. (ДОУ 8, 9, 12), в 2015 г. (ДОУ 15)
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.5.3.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
0,00
0,00
0,00
1 000,00
4.1.5.4.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
421,04
0,00
0,00
1 089,00

ВСЕГО
421,04
0,00
0,00
2 089,00
4.2. "Развитие общеобразовательной системы"
Всего по мероприятию "Развитие общеобразовательной системы"
31 958,75
33289,25
31036,53
122 580,00
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.2.1.1.
Создание условий для ведения учебного процесса
5 942,86
5722,00
5745,00
14 497,00
4.2.1.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги, в т.ч.:
25 369,25
27567,25
25291,53
78 454,00
4.2.1.2.1
ремонт кровли в 2014 г. (ООШ 5, 9, 11); в 2015 (СОШ 2, 17, 20); в 2016 (ООШ 12)
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
0,00
0,00
0,00
155,00
4.2.1.5.
Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул
0,00
0,00
0,00
800,00
4.2.1.6.
Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", Учебные сборы"
0,00
0,00
0,00
360,00

ВСЕГО
31 312,11
33289,25
31036,53
94 266,00
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района
4.1.2.1.
Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.:
157,90
0,00
0,00
6 475,00
4.1.2.1.1
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
157,90
0,00
0,00
4 975,00
4.1.2.2.
Привлечение молодых специалистов
0,00
0,00
0,00
1 500,00

ВСЕГО
157,90
0,00
0,00
6 475,00
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
126,97
0,00
0,00
18 580,00

ВСЕГО
126,97
0,00
0,00
18 580,00
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.2.
Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения
0,00
0,00
0,00
55,00
4.2.4.3.
Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.4.
Реконструкция и строительство ограждений (СОШ 5)
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.5.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
0,00
0,000
0,000
0,00
4.2.4.6.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
361,77
0,00
0,00
1 754,00

ВСЕГО
361,77
0,00
0,00
1 809,00
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников
4.2.5.1.
Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования)
0,00
0,00
0,00
450,00

ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
450,00
4.2.6. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.6.1.
Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой
0,00
0,00
0,00
1 000,00

ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
1 000,00
4.3. "Развитие системы дополнительного образования"
Всего по мероприятию "Развитие системы дополнительного образования"
38920,50
38920,50
38920,50
68 288,30
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
47,38
0,00
0,00
1 795,00
4.3.1.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
1 262,85
0,00
0,00
3 882,00
4.3.1.2.1
Проведение ремонта кровли, замены полов в кабинетах, выравнивания стен актового зала и холла, стяжка и покрытие пола (в кафе) в ЦРТДиЮ; ремонт кровли в ЦВР
0,00
0,00
0,00
1 300,00
4.3.1.3.
Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий
0,00
0,00
0,00
770,00
4.3.1.4.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
0,00
0,00
0,00
20,00

ВСЕГО
1 310,23
0,00
0,00
6 767,00
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1.
Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей
33 788,50
36607,50
36169,50
51 497,60
4.3.2.2.
Исполнение указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников)
3762,50
2 313,00
2 751,00
8 243,70
4.3.2.3.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей
0,00
0,00
0,00
385,00

ВСЕГО
37 551,00
38920,50
38920,50
60 126,30
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
8,54
0,00
0,00
160,00

ВСЕГО
8,54
0,00
0,00
160,00
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,00
0,00
0,00
80,00
4.3.4.2.
Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ)
0,00
0,00
0,00
250,00
4.3.4.3.
Строительство запасного пожарного выхода в ЦРТДиЮ
0,00
0,00
0,00
270,00
4.3.4.4.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
0,00
0,00
0,00
200,00
4.3.4.5.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
50,73
0,00
0,00
435,00

ВСЕГО
50,73
0,00
0,00
1 235,00
4.4. "Иные мероприятия"
Всего по мероприятию "Иные мероприятия"
38 685,24
38 933,00
39283,60
41 510,00
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1.
Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей, в т.ч.:
4605,00
4499,70
4385,90
2 358,00
4.4.1.1.1.1
ремонт корпусов и сантехники в ЗОЛ "Сокол"
0,00
0,00
0,00
320,00
4.4.1.1.2.
Организация питания детей на площадках при школах
5706,00
5933,50
6076,10
3 645,00
4.4.1.1.3.
Создание юридического лица ЗОЛ "Сокол"
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1.1.4.
Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол"
400,00
408,80
418,60
1 300,00
4.4.1.1.5.
Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол"
2 500,00
2750,00
3025,00
0,00
4.4.1.1.6.
Организация походов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
100,00
0,00
0,00
120,00
4.4.1.1.7.
Предоставление дотации из муниципального бюджета на частичную оплату стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей муниципального района
0,00
0,00
0,00
385,00

ВСЕГО
13311,0 0
13592,00
13905,60
7 808,00
4.4.1.3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.3.1.
Проведение аттестации рабочих мест
0,00
0,00
0,00
50,00
4.4.1.3.2.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
0,00
0,00
0,00
2,00
4.4.1.3.3.
Приобретение средств защиты дыхания для детей ЗОЛ "Сокол"
0,00
0,00
0,00
80,00
4.4.1.3.4.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
0,00
0,00
0,00
340,00

ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
472,00
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
22,30
0,00
0,00
117,00

ВСЕГО
22,30
0,00
0,00
117,00
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
24 464,64
24405,00
24444,00
30 235,00
4.4.2.2.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги
661,00
936,00
934,00
1 370,00
4.4.2.2.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
0,00
0,00
0,00
18,00
4.4.2.2.4.
Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием
0,00
0,00
0,00
600,00

ВСЕГО
25 125,64
25341,00
25378,00
32 223,00
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
0,41
0,00
0,00
403,00

ВСЕГО
0,41
0,00
0,00
403,00
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1.
Заправка и проверка огнетушителей
0,00
0,00
0,00
7,00
4.4.2.4.2.
Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова
0,00
0,00
0,00
5,00
4.4.2.4.3.
Проведение аттестации рабочих мест
0,00
0,00
0,00
188,00
4.4.2.4.4.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
0,00
0,00
0,00
1,00

ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
201,00
4.4.2.5. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.4.2.5.1.
Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне)
15,51
0,00
0,00
25,00
4.4.2.5.2.
Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады
0,00
0,00
0,00
30,00
4.4.2.5.3.
Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков
0,00
0,00
0,00
45,00
4.4.2.5.4.
Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся
0,00
0,00
0,00
10,00
4.4.2.5.5.
Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры")
79,39
0,00
0,00
12,00
4.4.2.5.6.
Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания"
0,00
0,00
0,00
36,00
4.4.2.5.7.
Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети"
0,00
0,00
0,00
6,00
4.4.2.5.8.
Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований
0,00
0,00
0,00
36,00
4.4.2.5.9.
Организация и проведение районного конкурса "Ученик года"
53,40
0,00
0,00
6,00
4.4.2.5.10.
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ
77,59
0,00
0,00
80,00

ВСЕГО
225,89
0,00
0,00
286,00
4.5. Мероприятие "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по мероприятию "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
1073,50
1097,20
1123,50
1 650,00
4.5.1.
Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно
273,50
279,30
286,00
450,00
4.5.2.
Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей
800,00
817,90
837,50
1 200,00





Приложение № 4
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 27 октября 2014 г. № 1181

"Приложение 2
к Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального
района на 2014 - 2017 годы"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


NN
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по программе
655 191,11
677 197,65
686 627,74
865 763,78

Районный бюджет
204 840,35
205 408,95
200 092,81
383 804,30

Краевой бюджет
450 297,11
471 788,70
486 534,93
481 959,48

Федеральный бюджет
53,65
0,00
0,00
0,00
4.1. "Развитие системы дошкольного образования"

Всего по мероприятию "Развитие системы дошкольного образования"
163068,60
167 401,100
169 238,808
227778,19

Районный бюджет
94 202,36
93 169,000
89 728,678
149 776,00

Краевой бюджет
68 812,59
74 232,100
79 510,130
78 002,19

Федеральный бюджет
53,65
0,00
0,00
0,00
4.1.1. Реализация мероприятий "дорожной карты" развития системы дошкольного образования

4.1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада п. Тырма
Районный бюджет
4000,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.2.
Строительство детского сада на 80 мест п. Тырма
Районный бюджет
0,00
30000,00
0,00
0,00
4.1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации для строительства начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
Районный бюджет
0,00
8000,00
0,00
0,00
4.1.1.4.
Строительство начальной школы - детского сада с. Средний Ургал
Районный бюджет
0,00
0,00
30000,00
0,00
4.1.1.5.
Открытие групп дошкольного образования на базе МКОУ ООШ № 5 п. ЦЭС, СОШ 17 п. Тырма
Районный бюджет
1790,96
0,00
0,00
0,00
4.1.1.6.
Комплектование вновь открываемых групп мебелью, игрушками и технологическим оборудованием
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.7.
Открытие дополнительной группы в ДОУ 4 п. Сулук
Районный бюджет
1221,06
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
Районный бюджет
7012,02
38000,00
30000,00
0,00
4.1.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов

4.1.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
Районный бюджет
495,60
96,00
98,00
5 053,00
4.1.2.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
Районный бюджет
74 751,52
45 194,30
49 514,878
121 706,00
Краевой бюджет
65 703,30
74 153,10
79 431,13
77 901,19
4.1.2.2.1
Ремонт кровли в 2014 г. (ДОУ 2, 12, ЦРР), в 2015 г. (ДОУ 7), в 2016 г. (ДОУ 1, 4, 8)
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2.3.
Оснащение учреждений образования необходимым оборудованием для проведения занятий
Районный бюджет
546,15
0,00
0,00
1 700,00
Краевой бюджет
1859,72
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
53,65
0,00
0,00
0,00
4.1.2.4.
Создание полноценных условий для пребывания детей в ДОУ
Районный бюджет
10 895,16
9878,70
10115,80
13 815,00
Краевой бюджет
1170,57
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
156 449,37
129 322,10
139 159,808
220 175,19


Районный бюджет
86 688,43
55 169,00
59 728,678
142 274,00


Краевой бюджет
69 707,29
74 153,10
79 431,13
77 901,19


Федеральный бюджет
53,65
0,00
0,00
0,00
4.1.3. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района

4.1.3.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Районный бюджет
33,70
0,00
0,00
900,00
4.1.3.2.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
79,00
79,00
79,00
101,00

ВСЕГО
112,70
79,00
79,00
1 001,00


Районный бюджет
33,70
0,00
0,00
900,00


Краевой бюджет
79,00
79,00
79,00
101,00
4.1.4. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов

4.1.4.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
47,17
0,00
0,00
4 513,00

ВСЕГО
Районный бюджет
47,17
0,00
0,00
4 513,00
4.1.5. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений

4.1.5.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.5.2.
Строительство запасных пожарных выходов в 2014 г. (ДОУ 8, 9, 12), в 2015 г. (ДОУ 15)
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.5.3.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
1 000,00
4.1.5.4.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
Районный бюджет
421,04
0,00
0,00
1 089,00

ВСЕГО
Районный бюджет
421,04
0,00
0,00
2 089,00
4.2. Подпрограмма "Развитие общеобразовательной системы"

Всего по подпрограмме
345 569,75
366 950,85
379 671,332
481 327,40

Районный бюджет
31 958,75
33 289,25
31 036,532
122 580,00
Краевой бюджет
313 611,00
333 661,60
348 634,80
358 747,40
4.2.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов

4.2.1.1.
Создание условий для ведения учебного процесса
Районный бюджет
5 942,86
5 722,00
5745,00
14 497,00
Краевой бюджет
313 611,00
333 069,60
348 042,80
358 255,40
4.2.1.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги, в т.ч.:
Районный бюджет
25 369,25
27567,25
25291,532
78 454,00
4.2.1.2.1
ремонт кровли в 2014 г. (ООШ 5, 9, 11); в 2015 (СОШ 2, 17, 20); в 2016 (ООШ 12)
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
155,00
4.2.1.4.
Трудоустройство несовершеннолетних на время каникул
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
800,00
4.2.1.5.
Обеспечение проведения мероприятий по "Школе безопасности", "Безопасное колесо", Учебные сборы"
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
360,00

ВСЕГО
344 923,11
366 358,85
379 079,332
452 521,40


Районный бюджет
31 312,11
33 289,25
31 036,532
94 266,00
Краевой бюджет
313 611,00
333 069,60
348 042,80
358 255,40
4.2.2. Совершенствование профессионализма педагогического корпуса сферы образования района

4.1.2.1.
Создание условий для профессионального совершенствования педагогов, выявление творческих и одаренных, выявление инновационного опыта педагогической деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся, в т.ч.:
Районный бюджет
157,90
0,00
0,00
6 475,00
4.1.2.1.1
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Районный бюджет
157,90
0,00
0,00
4 975,00
4.1.2.2.
Привлечение молодых специалистов
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
1 500,00
4.1.2.3.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
592,00
592,00
592,00
492,00

ВСЕГО
749,90
592,00
592,00
6 967,00


Районный бюджет
157,90
0,00
0,00
6 475,00


Краевой бюджет
592,00
592,00
592,00
492,00
4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
126,97
0,00
0,00
18 580,00

ВСЕГО
Районный бюджет
126,97
0,00
0,00
18 580,00
4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.2.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.2.
Обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
55,00
4.2.4.3.
Установка видеонаблюдения в СОШ 2, 11, 17, 19, 20, 21, 22
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.4.
Реконструкция и строительство ограждений (СОШ 5)
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.5.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.4.6.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
Районный бюджет
361,77
0,00
0,00
1 754,00

ВСЕГО
Районный бюджет
361,77
0,00
0,00
1 809,00
4.2.5. Совершенствование организации питания школьников

4.2.5.2.
Оснащение школьных столовых оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (включая обновление посуды, мебели, холодильного, теплового, весоизмерительного оборудования)
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
450,00

ВСЕГО
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
450,00
4.2.6. Развитие единой образовательной информационной среды Верхнебуреинского муниципального района
4.2.6.1.
Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным и интерактивным оборудованием, оргтехникой
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
1 000,00

ВСЕГО
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
1 000,00
4.3. "Развитие системы дополнительного образования"

Всего по мероприятию "Развитие системы дополнительного образования"
42683,00
38 920,50
38 920,50
68 371,30

Районный бюджет
38 920,50
38 920,50
38 920,50
68 288,30
Краевой бюджет
3762,50
0,00

83,00
4.3.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.3.1.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
Районный бюджет
47,38
0,00
0,00
1 795,00
4.3.1.2.
Создание комфортных условий для ведения учебного процесса, в т.ч.:
Районный бюджет
1 262,85
0,00
0,00
3 882,00
4.3.1.2.1
Проведение ремонта кровли, замены полов в кабинетах, выравнивание стен актового зала и холла, стяжка и покрытие пола (в кафе) в ЦРТДиЮ; ремонт кровли в ЦВР
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
1 300,00
4.1.2.3.
Оснащение учреждений дополнительного образования необходимым оборудованием для проведения занятий
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
770,00
4.1.2.4.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
20,00

ВСЕГО
Районный бюджет
1 310,23
0,00
0,00
6 767,00
4.3.2. Совершенствование профессионализма педагогического и управленческого корпуса сферы образования района
4.3.2.1.
Создание привлекательного образа профессии педагога дополнительного образования детей
Районный бюджет
33 788,50
36 607,50
36 169,50
51 497,60
4.3.2.2.
Исполнение указов Президента (в части повышения заработной платы педагогических работников)
Районный бюджет
3762,50
2 313,00
2 751,00
8 243,70
Краевой бюджет
3762,50
0,00
0,00
0,00
4.3.2.3.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
385,00
4.3.2.4.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
83,00

ВСЕГО
41 313,50
38 920,50
38 920,50
60 209,30


Районный бюджет
37 551,000
38 920,50
38 920,50
60 126,30
Краевой бюджет
3 762,50
0,00
0,00
83,00
4.3.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.3.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
8,54
0,00
0,00
160,00

ВСЕГО
Районный бюджет
8,54
0,00
0,00
160,00
4.3.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.3.4.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
80,00
4.3.4.2.
Реконструкция и строительство ограждений (ЦРТДиЮ)
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
250,00
4.3.4.3.
Строительство запасного пожарного выхода в ЦРТДиЮ
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
270,00
4.3.4.4.
Восстановление освещения по периметру учреждений образования
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
200,00
4.3.4.5.
Приведение деятельности учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
Районный бюджет
50,73
0,00
0,00
435,00

ВСЕГО
Районный бюджет
50,73
0,00
0,00
1 235,00
4.4. "Иные мероприятия"
Всего по мероприятию "Иные мероприятия"
Районный бюджет
38685,24
38933,00
39283,60
41 510,00
4.4.1. Оздоровление
4.4.1.1. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.1.1.1.
Создание комфортных условий для оздоровления и отдыха детей, в т.ч.:
Районный бюджет
4 605,00
4 499,70
4 385,90
2 358,00
4.4.1.1.1.1
ремонт корпусов и сантехники в ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
320,00
4.4.1.1.2.
Организация питания детей на площадках при школах
Районный бюджет
5706,00
5933,50
6076,10
3 645,00
4.4.1.1.3.
Создание юридического лица ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1.1.4.
Оснащение необходимым технологическим и спортивным оборудованием ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
400,00
408,80
418,60
1 300,00
4.4.1.1.5.
Организация питания воспитанников в ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
2 500,00
2 750,00
3 025,00
0,00
4.4.1.1.6.
Организация походов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Районный бюджет
100,00
0,00
0,00
120,00
4.4.1.1.7.
Предоставление дотации из муниципального бюджета на частичную оплату стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей муниципального района
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
385,00

ВСЕГО
Районный бюджет
13 311,00
13 592,00
13 905,60
7 808,00
4.4.1.3. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.1.3.1.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
50,00
4.4.1.3.2.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
2,00
4.4.1.3.3.
Приобретение средств защиты дыхания для детей ЗОЛ "Сокол"
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
80,00
4.4.1.3.4.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности деятельности учреждений
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
340,00

ВСЕГО
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
472,00
4.4.2. Содержание прочих учреждений образования
4.4.2.1. Совершенствование профессионализма управленческого корпуса сферы образования
4.4.2.1.1.
Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Районный бюджет
22,30
0,00
0,00
117,00
4.4.2.1.2.
Социальная поддержка работников образования при выходе на пенсию и при поступлении на работу выпускников в образовательные учреждения
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

ВСЕГО
22,30
0,00
0,00
117,00


Районный бюджет
22,30
0,00
0,00
117,00


Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.2.2. Создание безопасных условий, отвечающих требованиям федеральных документов санитарно-эпидемиологического нормирования условий в образовательных учреждениях района всех типов и видов
4.4.2.2.1.
Создание условий для продуктивной работы учреждения
Районный бюджет
24 464,64
24 405,00
24 444,00
30 235,00
4.4.2.2.2.
Обеспечение комфортных условий для оказания образовательной услуги
Районный бюджет
661,00
936,00
934,00
1 370,00
4.4.2.2.3.
Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ОУ
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
18,00
4.4.2.2.4.
Оснащение учреждений образования и централизованной бухгалтерии необходимым оборудованием
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
600,00

ВСЕГО
Районный бюджет
25 125,64
25 341,00
25 378,00
32 223,00
4.4.2.3. Эффективное использование финансовых, материально-технических ресурсов
4.4.2.3.1.
Соблюдение законодательства РФ в сфере содержания имущества и уплаты налогов
Районный бюджет
0,41
0,00
0,00
403,00

ВСЕГО
Районный бюджет
0,41
0,00
0,00
403,00
4.4.2.4. Создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
4.4.2.4.1.
Заправка и проверка огнетушителей
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
7,00
4.4.2.4.2.
Обслуживание мобильных кнопок экстренного вызова
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
5,00
4.4.2.4.3.
Проведение аттестации рабочих мест
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
188,00
4.4.2.4.4.
Обучение по охране труда и пожарному минимуму
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
1,00

ВСЕГО
Районный бюджет
0,000
0,000
0,000
201,00
4.4.2.5. Совершенствование работы с одаренными детьми и подростками образовательных учреждений района
4.4.2.5.1.
Организация и проведение предметных олимпиад (на муниципальном уровне)
Районный бюджет
15,51
0,00
0,00
25,00
4.4.2.5.2.
Участие школьников района в краевом этапе Всероссийской олимпиады
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
30,00
4.4.2.5.3.
Организация районной школы "Интеллект" для одаренных детей из отдаленных поселков
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
45,00
4.4.2.5.4.
Организация и проведение районной конференции научного общества учащихся
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
10,00
4.4.2.5.5.
Организация и проведение районной спартакиады учащихся "За здоровую и крепкую Россию" ("Президентские спортивные игры")
Районный бюджет
79,39
0,00
0,00
12,00
4.4.2.5.6.
Участие школьников района в краевых соревнованиях "Президентские состязания"
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
36,00
4.4.2.5.7.
Организация и проведение районной научно-практической конференции "Одаренные дети"
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
6,00
4.4.2.5.8.
Премирование одаренных детей - победителей краевых, зональных, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
36,00
4.4.2.5.9.
Организация и проведение районного конкурса "Ученик года"
Районный бюджет
53,40
0,00
0,00
6,00
4.4.2.5.10.
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок творческих работ
Районный бюджет
77,59
0,00
0,00
80,00

ВСЕГО
Районный бюджет
225,89
0,00
0,00
286,00
4.5. "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
Всего по мероприятию "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан в области образования"
64 968,50
64 922,20
59 513,50
46 776,89

Районный бюджет
1 073,50
1 097,20
1 123,50
1 650,00
Краевой бюджет
63 895,00
63 895,00
58 390,00
45 126,89
4.5.1.
Организация подвоза учащихся от места жительства в ОУ и обратно
Районный бюджет
273,50
279,30
286,00
450,00
Краевой бюджет
364,00
364,00
364,00
439,25
4.5.2.
Обеспечение льготным питанием учащихся детей из малоимущих и многодетных семей
Районный бюджет
800,00
817,90
837,00
1 200,00
Краевой бюджет
3 829,00
3 829,00
3 829,00
2 772,64
4.5.3.
Возмещение расходов по оплате ЖКУ работников образования
Краевой бюджет
46 971,00
46 971,00
41 466,00
37 836,00
4.5.4.
Компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ
Краевой бюджет
12 731,00
12 731,00
12 731,00
4 079,00





Приложение № 5
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 27 октября 2014 г. № 1181

Приложение 4
к Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Верхнебуреинского муниципального
района на 2014 - 2017 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых программ, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
очередной год (2014)
первый год планового периода (2015)
второй год планового периода (2016)
третий год планового периода (2017)
очередной год (2014)
первый год планового периода (2015)
второй год планового периода (2016)
третий год планового периода (2017)
1.
Наименование услуги и ее содержание
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Показатель объема услуги
Человек
1.1.
Развитие системы дошкольного образования
1299
1379
1391
1391
161 591,7
170 471,9
171 097,0
227 778,19
2.
Наименование услуги и ее содержание
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

Показатель объема услуги
Человек
2.1.
Развитие общеобразовательной системы
3528
3589
3694
3694
343 605,8
363 880,1
376 293,4
481 327,4
3.
Наименование услуги и ее содержание
Реализация дополнительных образовательных программ детям

Показатель объема услуги
Человек
3.1.
Развитие системы дополнительного образования
2323
2400
2403
2403
42 632,3
38 920,5
38 920,5
68 371,3
4.
Наименование услуги и ее содержание
Предоставление услуг психолого-педагогической и медико-социальной помощи

Показатель объема услуги
Человек
4.1.
Содержание прочих учреждений образования
120
120
120
120
3 249,5
3 249,5
3 249,5
3574,5
5.
Наименование услуги и ее содержание
Реализация дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

Показатель объема услуги
Человек
5.1.
Содержание прочих учреждений образования
192
192
192
192
3 905,5
3 905,5
3 905,5
4 296,0


------------------------------------------------------------------