Постановление Администрации города Хабаровска от 09.04.2014 N 1347 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2014 г. № 1347

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.12.2013 № 5552

В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск", на основании постановления администрации города от 31.10.2011 № 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 № 5552, следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы
Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 15 453 457,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2 121 614,2 тыс. руб.;
2015 год - 2 120 159,2 тыс. руб.;
2016 год - 2 118 189,2 тыс. руб.;
2017 год - 2 180 044,1 тыс. руб.;
2018 год - 2 241 550,1 тыс. руб.;
2019 год - 2 301 482,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 370 418,4 тыс. руб.

1.2. Абзац пятый раздела VI "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"- на 2015 - 2016 годы определен умеренный вариант прогноза социально-экономического развития города в соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 № 851 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы":
- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы № 1 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 100 739,1 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3 100 739,1
421 155,0
421 155,0
421 155,0
435 895,4
451 151,7
466 942,0
483 285,0

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы № 2 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 9 485 194,3 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
9 485 194,3
1 289 999,0
1 305 144,0
1 305 144,0
1 340 324,1
1 376 735,6
1 414 421,4
1 453 426,2
- бюджет города
7 385 194,3
989 999,0
1 005 144,0
1 005 144,0
1 040 324,1
1 076 735,6
1 114 421,4
1 153 426,2
- краевой бюджет
2 100 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы № 3 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 688 390,9 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
688 390,9
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы № 5 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 826 804,8 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
826 804,8
112 300,0
112 300,0
112 300,0
116 230,5
120 298,5
124 509,0
128 866,8

- позицию "Мероприятия, входящие в состав подпрограммы" таблицы № 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"- содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы № 6 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 691 666,0 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
691 666,0
109 500,0
91 500,0
91 500,0
94 702,5
98 017,2
101 447,8
104 998,5
- бюджет города
673 666,0
91 500,0
91 500,0
91 500,0
94 702,5
98 017,2
101 447,8
104 998,5
- краевой бюджет
18 000,0
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" таблицы № 7 изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 142 279,4 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
142 279,4
19 325,0
19 325,0
19 325,0
20 001,3
20 701,4
21 425,9
22 175,8
- бюджет города
132 708,2
18 025,0
18 025,0
18 025,0
18 655,8
19 308,8
19 984,6
20 684,0
- средства МУП ХТТУ
9 571,2
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города от 26.09.2012 № 4067 "О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 № 1235 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012 - 2020 годы";
- постановление администрации города от 13.03.2013 № 880 "О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 № 1235 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012 - 2020 годы";
- постановление администрации города от 01.11.2013 № 4442 "О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2012 № 1235 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012 - 2020 годы".
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 9 апреля 2014 г. № 1347

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
итого
всего
2 121 614,2
2 120 159,2
2 118 189,2
2 180 044,1
2 241 550,1
2 301 482,2
2 370 418,4
15 453 457,4
бюджет города
1 802 314,2
1 818 859,2
1 816 889,2
1 878 698,6
1 940 157,5
2 000 040,9
2 068 926,6
13 325 886,2
краевой бюджет
318 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
2 118 000,0
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)
всего
1 357 356,8
1 355 901,8
1 353 931,8
1 396 411,7
1 437 864,4
1 477 041,4
1 524 496,2
9 903 004,1
бюджет города
1 239 356,8
1255 901,8
1 253 931,8
1 296 411,7
1 337 864,4
1 377 041,4
1 424 496,2
9 185 004,1
краевой бюджет
118 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
718 000,0
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
всего
719 919,0
719 919,0
719 919,0
738 116,2
756 950,3
776 443,6
796 619,1
5 227 886,2
бюджет города
519 919,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 827 886,2
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
управление транспорта
всего
44 338,4
44 338,4
44 338,4
45 516,2
46 735,4
47 997,2
49 303,1
322 567,1
бюджет города
43 038,4
43 038,4
43 038,4
44 170,7
45 342,8
46 555,9
47 811,3
312 995,9
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,3
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"

Всего на реализацию подпрограммы
УДиВБ, управление транспорта
всего
421 155,0
421 155,0
421 155,0
435 895,4
451 151,7
466 942,0
483 285,0
3 100 739,1
1.1.
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный)
УДиВБ
бюджет города
345 300,0
345 300,0
345 300,0
357 385,5
369 894,0
382 840,3
396 239,7
2 542 259,5
1.2.
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог
УДиВБ
бюджет города
17 000,0
17 000,0
17 000,0
17 595,0
18 210,8
18 848,2
19 507,9
125 161,9
1.3.
Содержание сетей городской ливневой канализации
УДиВБ
бюджет города
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 525,0
16 068,4
16 630,8
17 212,9
110 437,1
1.4.
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")
УДиВБ
бюджет города
16 500,0
16 500,0
16 500,0
17 077,5
17 675,2
18 293,8
18 934,1
121 480,6
1.5.
Приобретение специализированной техники для благоустройства
управление транспорта
бюджет города
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 449,0
1 499,7
1 552,2
1 606,5
10 307,4
УДиВБ
25 955,0
25 955,0
25 955,0
26 863,4
27 803,6
28 776,7
29 783,9
191 092,6
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"

Всего на реализацию подпрограммы
УДиВБ, ДАСиЗ
всего
1 289 999,0
1 305 144,0
1 305 144,0
1 340 324,1
1 376 735,6
1 414 421,4
1 453 426,2
9 485 194,3
бюджет города
989 999,0
1 005 144,0
1 005 144,0
1 040 324,1
1 076 735,6
1 114 421,4
1 153 426,2
7 385 194,3
краевой бюджет
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
2 100 000,0
2.1.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры
ДАСиЗ
бюджет города
519 919,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 827 886,2
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
2.2.
Капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
УДиВБ
бюджет города
281 100,0
296 245,0
296 245,0
306 613,6
317 345,1
328 452,2
339 948,0
2 165 948,9
краевой бюджет
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
700 000,0
2.3.
Ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города
УДиВБ
бюджет города
60 180,0
60 180,0
60 180,0
62 286,3
64 466,3
66 722,6
69 057,9
443 073,1
2.4.
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города
УДиВБ
бюджет города
90 000,0
90 000,0
90 000,0
93 150,0
96 410,3
99 784,7
103 277,2
662 622,2
2.5.
Ремонт сетей городской ливневой канализации
УДиВБ
бюджет города
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 350,0
10 712,3
11 087,2
11 475,3
73 624,8
2.6.
Ремонт путепроводных развязок и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог
УДиВБ
бюджет города
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 035,0
1 071,2
1 108,7
1 147,5
7 362,4
2.7.
Проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города
УДиВБ
бюджет города
27 800,0
27 800,0
27 800,0
28 773,0
29 780,1
30 822,4
31 901,2
204 676,7
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5
688 390,9
3.1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города
УДиВБ
бюджет города
28 050,0
28 050,0
28 050,0
29 031,8
30 047,9
31 099,6
32 188,1
206 517,4
3.2.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
УДиВБ
бюджет города
65 450,0
65 450,0
65 450,0
67 740,8
70 111,7
72 565,6
75 105,4
481 873,5
документа.
------------------------------------------------------------------

Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
4
Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
15 370,0
16 770,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
90 440,0
4.1.
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы
УДиВБ
бюджет города
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса
УДиВБ
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими
УДиВБ
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
4.2.
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников № 2, № 5)
УДиВБ
бюджет города
770,0
770,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
5 040,0
4.3.
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)
УДиВБ
бюджет города
4 700,0
5 600,0
5 600,0
4 700,0
4 300,0
4 400,0
3 900,0
33 200,0
4.4.
Приобретение техники и средств малой механизации:
УДиВБ
бюджет города
2 700,0
3 900,0
1 500,0
2 800,0
3 100,0
2 100,0
3 400,0
19 500,0

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м
УДиВБ
2 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0

- автомобиль - самосвал до 15 тонн
УДиВБ
0,0
1 500,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
3 100,0

- грохот для приготовления растительного грунта
УДиВБ
0,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0

- мини-трактор
УДиВБ
бюджет города
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
0,0
1 600,0

- автомобиль АГП-22
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
2 700,0

- трактор колесный МТЗ-82
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0

- бульдозер ДТ-75
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2 400,0

- автомобиль бортовой до 5 тонн
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
1 300,0

- средства малой механизации
УДиВБ
0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
0,0
700,0
2 100,0
4.5.
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц № 10, № 11)
УДиВБ
бюджет города
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
4.6.
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
УДиВБ
бюджет города
4 000,0
5 000,0
7 000,0
7 000,0
5 000,0
0,0
0,0
28 000,0

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 кв. м)
УДиВБ
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0

- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 кв. м
УДиВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0

- склад для ядохимикатов
УДиВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0

- бытовой корпус для работников питомника
УДиВБ
0,0
5 000,0
3 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0

- гараж для автомобилей с мастерскими
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
10 000,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
112 300,0
112 300,0
112 300,0
116 230,5
120 298,5
124 509,0
128 866,8
826 804,8
5.1.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города
УДиВБ
бюджет города
74 052,4
74 052,4
74 052,4
76 644,2
79 326,7
82 103,1
84 976,7
545 207,9
5.2.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения
УДиВБ
бюджет города
25 147,6
25 147,6
25 147,6
26 027,8
26 938,8
27 881,7
28 857,6
185 148,7
5.3.
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе
УДиВБ
бюджет города
13 100,0
13 100,0
13 100,0
13 558,5
14 033,0
14 524,2
15 032,5
96 448,2
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
109 500,0
91 500,0
91 500,0
94 702,5
98 017,2
101 447,8
104 998,5
691 666,0
бюджет города
91 500,0
91 500,0
91 500,0
94 702,5
98 017,2
101 447,8
104 998,5
673 666,0
краевой бюджет
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
6.1.
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)
УДиВБ
бюджет города
54 900,0
54 900,0
54 900,0
56 821,5
58 810,3
60 868,7
62 999,1
404 199,6
6.2.
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)
УДиВБ
бюджет города
26 600,0
26 600,0
26 600,0
27 531,0
28 494,6
29 491,9
30 524,1
195 841,6
6.3.
Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением
УДиВБ
бюджет города
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 350,0
10 712,3
11 087,2
11 475,3
73 624,8
6.4.
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
УДиВБ
краевой бюджет
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

Всего на реализацию подпрограммы
управление транспорта
всего
19 325,0
19 325,0
19 325,0
20 001,3
20 701,4
21 425,9
22 175,8
142 279,4
бюджет города
18 025,0
18 025,0
18 025,0
18 655,8
19 308,8
19 984,6
20 684,0
132 708,2
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
7.1.
Капитальный ремонт трамвайного пути
управление транспорта
бюджет города
9 012,5
9 012,5
9 012,5
9 327,9
9 654,4
9 992,3
10 342,0
66 354,1
7.2.
Капитальный ремонт контактной сети
управление транспорта
бюджет города
9 012,5
9 012,5
9 012,5
9 327,9
9 654,4
9 992,3
10 342,0
66 354,1
7.3.
Текущее содержание трамвайного пути
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
422,5
422,5
422,5
437,3
452,6
468,4
484,8
3 110,6
7.4.
Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
877,5
877,5
877,5
908,2
940,0
972,9
1 007,0
6 460,6
II
Мероприятия
8.
Организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах
управление транспорта
бюджет города
12 929,7
12 929,7
12 929,7
13 382,2
13 850,6
14 335,4
14 837,1
95 194,4
9.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
бюджет города
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
74 785,9
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
УДиВБ
бюджет города
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
257 962,6





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 9 апреля 2014 г. № 1347

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Код бюджетной классификации ГРБС
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
всего
всего
x
2 121 614,2
2 120 159,2
2 118 189,2
2 180 044,1
2 241 550,1
2 301 482,2
2 370 418,4
15 453 457,4
бюджет города
x
1 802 314,2
1 818 859,2
1 816 889,2
1 878 698,6
1 940 157,5
2 000 040,9
2 068 926,6
13 325 886,2
межбюджетные трансферты
x
318 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
2 118 000,0
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
1 357 356,8
1 355 901,8
1 353 931,8
1 396 411,7
1 437 864,4
1 477 041,4
1 524 496,2
9 903 004,1
бюджет города
014
1 239 356,8
1 255 901,8
1 253 931,8
1 296 411,7
1 337 864,4
1 377 041,4
1 424 496,2
9 185 004,1
межбюджетные трансферты
014
118 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
718 000,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
719 919,0
719 919,0
719 919,0
738 116,2
756 950,3
776 443,6
796 619,1
5 227 886,2
бюджет города
013
519 919,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 827 886,2
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
44 338,4
44 338,4
44 338,4
45 516,2
46 735,4
47 997,2
49 303,1
322 567,1
бюджет города
035
43 038,4
43 038,4
43 038,4
44 170,7
45 342,3
46 555,9
47 811,3
312 995,9
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
419 755,0
419 755,0
419 755,0
434 446,4
449 652,0
465 389,8
481 678,5
3 090 431,7
бюджет города
014
419 755,0
419 755,0
419 755,0
434 446,4
449 652,0
465 389,8
481 678,5
3 090 431,7
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 449,0
1 499,7
1 552,2
1 606,5
10 307,4
бюджет города
035
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 449,0
1 499,7
1 552,2
1 606,5
10 307,4
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
719 919,0
719 919,0
719 919,0
738 116,2
756 950,3
776 443,6
796 619,1
5 227 886,2
бюджет города
013
519 919,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 827 886,2
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
570 080,0
585 225,0
585 225,0
602 207,9
619 785,3
637 977,8
656 807,1
4 257 308,1
бюджет города
014
470 080,0
485 225,0
485 225,0
502 207,9
519 785,3
537 977,8
556 807,1
3 557 308,1
межбюджетные трансферты
014
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
700 000,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5
688 390,9
бюджет города
014
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5
688 390,9
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
управление дорог и внешнего благоустройства / МБУ "Горзеленстрой"
всего
014
15 370,0
16 770,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
90 440,0
бюджет города
014
15 370,0
16 770,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
90 440,0
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
112 300,0
112 300,0
112 300,0
116 230,5
120 298,5
124 509,0
128 866,8
826 804,8
бюджет города
014
112 300,0
112 300,0
112 300,0
116 230,5
120 298,5
124 509,0
128 866,8
826 804,8
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
109 500,0
91 500,0
91 500,0
94 702,5
98 017,2
101 447,8
104 998,5
691 666,0
бюджет города
014
91 500,0
91 500,0
91 500,0
94 702,5
98 017,2
101 447,8
104 998,5
673 666,0
межбюджетные трансферты
014
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
управление транспорта
всего
035
19 325,0
19 325,0
19 325,0
20 001,3
20 701,4
21 425,9
22 175,8
142 279,4
бюджет города
035
18 025,0
18 025,0
18 025,0
18 655,8
19 308,8
19 984,6
20 684,0
132 708,2
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
II
Мероприятия
8.
Организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах
управление транспорта
всего
035
12 929,7
12 929,7
12 929,7
13 382,2
13 850,6
14 335,4
14 837,1
95 194,4
бюджет города
035
12 929,7
12 929,7
12 929,7
13 382,2
13 850,6
14 335,4
14 837,1
95 194,4
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
всего
035
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
74 785,9
бюджет города
035
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
74 785,9
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
257 962,6
бюджет города
014
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
257 962,6
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------