Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 29.12.2014 N 1484 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 1484

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

В целях совершенствования нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района и в связи со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации от 11.10.2013 № 977 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского района на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Название программы читать: "Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2018 годы".
1.1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 616 691,682 тыс. руб.
Из федерального бюджета - 135 870 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 57 180 тыс. руб.
2015 г. - 26 230 тыс. руб.
2016 г. - 26 230 тыс. руб.
2017 г. - 26 230 тыс. руб.
2018 г. - 0 000 тыс. руб.
Из краевого бюджета - 16 897 080 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 16 618 280 тыс. руб.
2015 г. - 140 000 тыс. руб.
2016 г. - 138,800 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из районного бюджета - 516 787 428 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 73 834,396 тыс. руб.
2015 г. - 80 805,495 тыс. руб.
2016 г. - 90 690,460 тыс. руб.
2017 г. - 93 266,777 тыс. руб.
2018 г. - 178 190 300 тыс. руб.
Из бюджета поселений - 71 178,201 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 9 145,542 тыс. руб.
2015 г. - 9 970,620 тыс. руб.
2016 г. - 10 354,329 тыс. руб.
2017 г. - 10 990,310 тыс. руб.
2018 г. - 30 717,400 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 11693 103 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 5 963 10 тыс. руб.
2015 г. - 1 225 000 тыс. руб.
2016 г. - 1 385,000 тыс. руб.
2017 г. - 1 480,000 тыс. руб.
2018 г. - 1 640 000 тыс. руб.
В том числе по подпрограммам из районного бюджета:
1. "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения" - 155 479 345 тыс. руб.
2. "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного наследия" - 27 379,014 тыс. руб.
3. "Развитие дополнительного образования,
поддержка юных дарований" - 110 697,438 тыс. руб.
4. "Организация культурного досуга и массового отдыха населения" - 271 472,546 тыс. руб.
5. "Кинообслуживание населения" - 51 663,339 тыс. руб.".
1.2. Раздел 6 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование программы предполагается осуществлять из средств федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов. Планируемый общий объем финансирования программы составляет 616691,682 тыс. руб.

Наименование подпрограмм
Сроки реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
Средства федерального бюджета
Средства краевого бюджета
Районный бюджет
Средства поселений
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1:
Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения
2014 - 2018
155479,345
135,870
5174,845
141778,196
8010,434
380,000
Подпрограмма 2:
Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного наследия
2014 - 2018
27379,014
0,000
972,889
20188,448
5987,677
230,000
Подпрограмма 3:
Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований
2014 - 2018
110697,438
0,000
1535,219
106792,219
0,000
2370,000
Подпрограмма 4:
Организация культурного досуга и массового отдыха населения
2014 - 2018
271472,546
0,000
7759,365
204443,091
57180,090
2090,000
Подпрограмма 5:
Кинообслуживание населения
2014 - 2018
51663,339
0,000
1454,762
43585,474
0,000
6623,103
Всего:
2014 - 2018
616691,682
135,780
166897,080
516787,428
71178,201
11693,103

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в Приложениях 1, 2.".
1.3. В разделе 10 Программы пункт 10.1 Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения":
Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 155 479,345 тыс. руб.
Из федерального бюджета - 135,870 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 57,180 тыс. руб.
2015 г. - 26,230 тыс. руб.
2016 г. - 26,230 тыс. руб.
2017 г. - 26,230 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из краевого бюджета - 5 174,845 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 5 014,845 тыс. руб.
2015 г. - 80,000 тыс. руб.
2016 г. - 80,000 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из районного бюджета - 141 778,196 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 19 873,516 тыс. руб.
2015 г. - 21 564,000 тыс. руб.
2016 г. - 24 877,780 тыс. руб.
2017 г. - 25 102,300 тыс. руб.
2018 г. - 50 360,600 тыс. руб.
Средства поселений - 8 010,434 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 877,500 тыс. руб.
2015 г. - 1 008,921 тыс. руб.
2016 г. - 1 130,734 тыс. руб.
2017 г. - 1 272,679 тыс. руб.
2018 г. - 3 720,600 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 380,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,000 тыс. руб.
2015 г. - 80,000 тыс. руб.
2016 г. - 90,000 тыс. руб.
2017 г. - 100,000 тыс. руб.
2018 г. - 110,000 тыс. руб.".
1.4. В разделе 10 Программы пункт 10.2 Подпрограмма "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация культурного наследия":
Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 27 379,014 тыс. руб.
Из федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
из краевого бюджета - 972,889 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 972,889 тыс. руб.
2015 г. - 0,000 тыс. руб.
2016 г. - 0,000 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из районного бюджета - 20 188,448 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2977,518 тыс. руб.
2015 г. - 2 885,000 тыс. руб.
2016 г. - 3 340,170 тыс. руб.
2017 г. - 3 369,860 тыс. руб.
2018 г. - 7 615,900 тыс. руб.
Средства поселений - 5 987,677 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 775,507 тыс. руб.
2015 г. - 877,596 тыс. руб.
2016 г. - 1 012,924 тыс. руб.
2017 г. - 1 170,650 тыс. руб.
2018 г. - 2 151,000 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 230,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,000 тыс. руб.
2015 г. - 45,000 тыс. руб.
2016 г. - 55,000 тыс. руб.
2017 г. - 60,000 тыс. руб.
2018 г. - 70,000 тыс. руб.".
1.5. Раздел 10 Программы пункт 10.3 Подпрограмма Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований:
1.5.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 110 697,438 тыс. руб.
Из федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
Из краевого бюджета - 1 535,219 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1 416,419 тыс. руб.
2015 г. - 60,000 тыс. руб.
2016 г. - 58,800 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из районного бюджета - 106 792,219 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 16 939,599 тыс. руб.
2015 г. - 19 300,000 тыс. руб.
2016 г. - 19 724,600 тыс. руб.
2017 г. - 19 981,020 тыс. руб.
2018 г. - 30 847,000 тыс. руб.
Средства поселений - 0,000 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 2 370,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,000 тыс. руб.
2015 г. - 540,000 тыс. руб.
2016 г. - 595,000 тыс. руб.
2017 г. - 590,000 тыс. руб.
2018 г. - 645,000 тыс. руб.".
1.6. Раздел 10 Программы пункт 10.4 Подпрограмма "Организация культурного досуга и массового отдыха населения":
Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 271 472,546 тыс. руб.
Из федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
Из краевого бюджета - 7 759,365 тыс. руб.
2014 г. - 7 759,365 тыс. руб.
2015 г. - 0,000 тыс. руб.
2016 г. - 0,000 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из районного бюджета - 204 443,091 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 28070,899 тыс. руб.
2015 г. - 30 425,495 тыс. руб.
2016 г. - 35084,350 тыс. руб.
2017 г. - 37082,647 тыс. руб.
2018 г. - 73 779,700 тыс. руб.
Средства поселений - 57 180,090 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 7 492,535 тыс. руб.
2015 г. - 8 084,103 тыс. руб.
2016 г. - 8 210,671 тыс. руб.
2017 г. - 8 546,981 тыс. руб.
2018 г. - 24 845,800 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 2 090,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,000 тыс. руб.
2015 г. - 425,000 тыс. руб.
2016 г. - 490,000 тыс. руб.
2017 г. - 555,000 тыс. руб.
2018 г. - 620,000 тыс. руб.".
1.7. Раздел 10 Программы пункт 10.5 Подпрограмма "Кинообслуживание населения":
Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников учреждений культуры, средств меценатов и спонсоров. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов.
Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014 - 2018 годах - 51663,339 тыс. руб.
Из федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.
Из краевого бюджета - 1 454,762 тыс. руб.
2014 г. - 1 454,762 тыс. руб.
2015 г. - 0,000 тыс. руб.
2016 г. - 0,000 тыс. руб.
2017 г. - 0,000 тыс. руб.
2018 г. - 0,000 тыс. руб.
Из районного бюджета - 43 585,474 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 5 972,864 тыс. руб.
2015 г. - 6 631,000 тыс. руб.
2016 г. - 7 663,560 тыс. руб.
2017 г. - 7 730,950 тыс. руб.
2018 г. - 15 587,100 тыс. руб.
Средства поселений - 0,000 тыс. руб.
Внебюджетные средства - 6623,103 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 5 963,103 тыс. руб.
2015 г. - 135,000 тыс. руб.
2016 г. - 155,000 тыс. руб.
2017 г. - 175,000 тыс. руб.
2018 г. - 195,000 тыс. руб.".
1.9. Приложения 2, 3 изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике нормативно-правовых актов Верхнебуреинского муниципального района" и разместить на сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Вольф К.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации района
Н.В.Компановский





Приложение № 1
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 29 декабря 2014 г. № 1484

"Приложение 3
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 11 октября 2013 г. № 977"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых программ, основного мероприятия
Расходы по годам (тыс. рублей)
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
Итог
1
2
3
4
5
6
7
8
"Развитие и сохранение культуры Верхнебуреинского района на 2014 - 2018 годы"
1.
Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения"
1.1.
Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов
3 062,562
650,000
664,300
672,940
6 641,300
11 691,102
№ 597 издан 07.05.2012, а не 07.06.2012.
------------------------------------------------------------------
1.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
15844,890
20914,000
24213,480
24 429,360
41 869,300
127271,030
1.3.
Мероприятие. Комплектование фондов библиотек
0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
150,000
1.4.
Мероприятие. Подписка периодических изданий, выпуск методической литературы, информационных и рекламных материалов
0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
150,000
1.5.
Мероприятие. Оказание муниципальных библиотечных услуг населению, проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения
0,000
0,000
0,000
0,000
345,000
345,000
1.6.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы библиотек
0,000
0,000
0,000
0,000
55,000
55,000
1.7.
Итого:
966,064
0,000
0,000
0,000
1 300,000
2 266,064
2.
Подпрограмма: "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"
2.1.
Мероприятие. Создание условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям
352,970
1,000
1,020
1,040
1 354,300
1 710,330
2.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
2 419,278
2 884,000
3 339,150
3 368,820
5 841,600
17 852,848
2.3.
Мероприятие. Создание новых, обновление действующих музейных экспозиций
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
70,000
2.4
Мероприятие. Проведение мероприятий, подготовка и выпуск информационных и методических материалов
0,000
0,000
0,000
0,000
23,000
23,000
2.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы музеев
205,270
0,000
0,000
0,000
327,000
532,270
2.6.
Итого:
2 977,518
2 885,000
3 340,170
3 369,860
7 615,900
20 188,448
3.
Подпрограмма: "Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований"
3.1.
Мероприятие. Создание условий для функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры
776,271
150,000
153,300
155,293
3600,000
4834,864
3.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений дополнительного образования согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
16092,559
19150,000
19571,300
19825,727
26072,000
100711,586
3.3.
Мероприятие. Организация, проведение и участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
0,000
0,000
0,000
0,000
135,000
135,000
3.4.
Мероприятие. Присуждение стипендии главы района одаренным детям, талантливой молодежи и специалистам
24,000
0,000
0,000
0,000
80,000
104,000
3.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры
46,769
0,000
0,000
0,000
960,000
1006,769
3.6.
Итого:
16939,599
19300,000
19724,600
19981,020
30847,000
106792,219
4.
Подпрограмма: "Организация культурного досуга и массового отдыха населения"
4.1.
Мероприятие. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры
6448,353
1124,000
1148,730
1163,660
10500,000
20384,743
4.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
20631,715
29301,495
33935,620
35918,987
58405,700
178193,517
4.3.
Мероприятие. Организация, проведение праздничных мероприятий, Дней поселков, Дней района, юбилеев учреждений и творческих коллективов. Участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
0,000
0,000
0,000
0,000
960,000
960,000
4.4.
Мероприятие. Проведение Ярмарки социальных проектов
0,000
0,000
0,000
0,000
350,000
350,000
4.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досуговой сферы
990,831
0,000
0,000
0,000
3564,000
4554,831

Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации для строительства СДК п. Тырма
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.6.
Итого:
28070,899
30425,495
35084,350
37082,647
73779,700
204443,091
5.
Подпрограмма: "Кинообслуживание населения"
5.1.
Мероприятие. Создание условий для кинообслуживания населения
921,223
180,000
183,960
186,350
1800,000
3271,533
5.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
4948,261
6451,000
7479,600
7544,600
13237,100
39660,561
5.3.
Мероприятие. Организация, проведение кинофестивалей, мероприятий к знаменательным датам и профессиональным праздникам
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
50,000
5.4.
Мероприятие. Приобретение нового цифрового кинооборудования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы киновидеосети
103,380
0,000
0,000
0,000
500,000
603,380
5.6.
Итого:
5 972,864
6 631,000
7 663,560
7 730,950
15 587,100
43 585,474
6.
Общий итог по всей программе:
73834,396
80805,495
90690,460
93266,777
178190,300
516787,428





Приложение № 2
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 29 декабря 2014 г. № 1484

"Приложение 3
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 11 октября 2013 г. № 977

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых программ, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
Итог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
"Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского района на 2014 - 2018 годы"
1.
Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения"
1.1.
Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов
всего
3119,742
685,000
704,300
717,940
6691,300
11918,282
федеральный бюджет
57,180
0,000
0,000
0,000
0,000
57,180
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
3062,562
650,000
664,300
672,940
6 641,300
11691,102
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
35,000
40,000
45,000
50,000
170,000
1.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
21658,975
21922,921
25344,214
25702,039
45589,900
140218,049
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
4936,585
0,000
0,000
0,000
0,000
4936,585
районный бюджет
15844,890
20914,000
24213,480
24429,360
41869,300
127271,030
средства поселений
877,500
1008,921
1130,734
1272,679
3720,600
8010,434
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Мероприятие. Комплектование фондов библиотек
всего
78,260
106,230
106,230
26,230
150,000
466,950
федеральный бюджет
0,000
26,230
26,230
26,230
0,000
78,690
краевой бюджет
78,260
80,000
80,000
0,000
0,000
238,260
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
150,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4.
Мероприятие. Подписка периодических изданий, выпуск методической литературы, информационных и рекламных материалов
всего
0,000
5,000
5,000
5,000
350,000
365,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
345,000
345,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
1.5.
Мероприятие. Оказание муниципальных библиотечных услуг населению, проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения
всего
0,000
5,000
5,000
5,000
60,000
75,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
55,000
55,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
1.6.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы библиотек
всего
966,064
35,000
40,000
45,000
1350,000
2436,064
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
966,064
0,000
0,000
0,000
1300,000
2266,064
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
35,000
40,000
45,000
50,000
170,000
1.7.
Общий итог по подпрограмме:
всего
25823,041
22759,151
26204,744
26501,209
54191,200
155479,345
федеральный бюджет
57,180
26,230
26,230
26,230
0,000
135,870
краевой бюджет
5014,845
80,000
80,000
0,000
0,000
5174,845
районный бюджет
19873,516
21564,000
24877,780
25102,300
50360,600
141778,196
средства поселений
877,500
1008,921
1130,734
1272,679
3720,600
8010,434
внебюджетные средства
0,000
80,000
90,000
100,000
110,000
380,000
2.
Подпрограмма: "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"
2.1.
Мероприятие. Создание условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям
всего
352,970
6,000
6,020
6,040
1359,300
1730,330
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
352,970
1,000
1,020
1,040
1354,300
1710,330
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
2.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
4167,674
3761,596
4352,074
4539,470
7992,600
24813,414
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
972,889
0,000
0,000
0,000
0,000
972,889
районный бюджет
2419,278
2884,000
3339,150
3368,820
5841,600
17852,848
средства поселений
775,507
877,596
1012,924
1170,650
2151,000
5987,677
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.
Мероприятие. Создание новых, обновление действующих музейных экспозиций
всего
0,000
20,000
20,000
20,000
90,000
150,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
70,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
20,000
20,000
20,000
20,000
80,000
2.4.
Мероприятие. Проведение мероприятий, подготовка и выпуск информационных и методических материалов
всего
0,000
5,000
10,000
10,000
38,000
63,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
23,000
23,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
5,000
10,000
10,000
15,000
40,000
2.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы музеев
всего
205,270
15,000
20,000
25,000
357,000
622,270
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
205,270
0,000
0,000
0,000
327,000
532,270
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
15,000
20,000
25,000
30,000
90,000

2.5.
Итого по годам:
всего
4725,914
3807,596
4408,094
4600,510
9836,900
27379,014
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
972,889
0,000
0,000
0,000
0,000
972,889
районный бюджет
2977,518
2885,000
3340,170
3369,860
7615,900
20188,448
средства поселений
775,507
877,596
1012,924
1170,650
2151,000
5987,677
внебюджетные средства
0,000
45,000
55,000
60,000
70,000
230,000
3.
Подпрограмма: "Развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований"
3.1.
Мероприятие. Создание условий для функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры
всего
822,291
270,000
272,100
155,293
3600,000
5119,684
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
46,020
60,000
58,800
0,000
0,000
164,820
районный бюджет
776,271
150,000
153,300
155,293
3 600,000
4 834,864
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
60,000
60,000
0,000
0,000
120,000
3.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений дополнительного образования согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
17 462,958
19 500,000
19 971,300
20 275,727
26 572,000
103 781,985
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
1370,399
-
-
-
-
1370,399
районный бюджет
16 092,559
19 150,000
19 571,300
19 825,727
26 072,000
100 711,586
средства поселений
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
350,000
400,000
450,000
500,000
1 700,000
3.3.
Мероприятие. Организация, проведение и участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
всего
0,000
0,000
0,000
0,000
135,000
135,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
135,000
135,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
30,000
35,000
40,000
45,000
150,000
3.4.
Мероприятие. Присуждение стипендии главы района одаренным детям, талантливой молодежи и специалистам
всего
24,000
0,000
0,000
0,000
80,000
104,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
24,000
0,000
0,000
0,000
80,000
104,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры
всего
46,769
100,000
100,000
100,000
1060,000
1406,769
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
46,769
0,000
0,000
0,000
960,000
1006,769
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
3.6.
Итого по годам:
всего
18356,018
19900,000
20378,400
20571,020
31492,000
110697,438
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
1416,419
60,000
58,800
0,000
0,000
1535,219
районный бюджет
16939,599
19300,000
19724,600
19 981,020
30 847,000
106792,219
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
540,000
595,000
590,000
645,000
2370,000
4.
Подпрограмма: "Организация культурного досуга и массового отдыха населения"
4.1.
Мероприятие. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры
всего
6448,353
1224,000
1248,730
1263,660
10600,000
20784,743
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
6 448,353
1124,000
1 148,730
1 163,660
10500,000
20384,743
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
4.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
35355,615
37485,598
42246,291
44565,968
83351,500
243004,972
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
7 629,365
0,000
0,000
0,000
0,000
7629,365
районный бюджет
20 631,715
29301,495
33 935,620
35 918,987
58 405,700
178193,517
средства поселений
7 094,535
8 084,103
8 210,671
8 546,981
24 845,800
56782,090
внебюджетные средства
0,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
4.3.
Мероприятие. Организация, проведение праздничных мероприятий, Дней поселков, Дней района, юбилеев учреждений и творческих коллективов. Участие в районных, краевых, российских и международных конкурсах, выставках и фестивалях
всего
0,000
60,000
70,000
80,000
1050,000
1260,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
960,000
960,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
60,000
70,000
80,000
90,000
300,000
4.4.
Мероприятие. Проведение Ярмарки социальных проектов
всего
0,000
15,000
20,000
25,000
380,000
440,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
350,000
350,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
15,000
20,000
25,000
30,000
90,000
4.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досуговой сферы
всего
1120,831
150,000
200,000
250,000
3864,000
5584,831
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
130,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,000
районный бюджет
990,831
0,000
0,000
0,000
3564,000
4554,831
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
150,000
200,000
250,000
300,000
900,000
4.6.
Изготовление проектно-сметной документации для строительства СДК п. Тырма
средства поселения (п. Тырма)
398,000
0,000
0,000
0,000
0,000
398,000
4.7.
Итого по годам:
всего
43 322,799
38934,598
43 785,021
46 184,628
99 245,500
271472,546
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
7 759,365
0,000
0,000
0,000
0,000
7 759,365
районный бюджет
28 070,899
30425,495
35 084,350
37 082,647
73 779,700
204443,091
средства поселений
7 492,535
8 084,103
8 210,671
8 546,981
24 845,800
57 180,090
внебюджетные средства
0,000
425,000
490,000
555,000
620,000
2 090,000
5.
Подпрограмма: "Кинообслуживание населения"
5.1.
Мероприятие. Создание условий для кинообслуживания населения
всего
921,223
240,000
253,960
266,350
1890,000
3571,533
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
921,223
180,000
183,960
186,350
1800,000
3271,533
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
60,000
70,000
80,000
90,000
300,000
5.2.
Мероприятие. Доведение уровня заработной платы работников учреждений культуры согласно Указу Президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 07.06.2012 № 597
всего
6403,023
6451,000
7479,600
7544,600
13237,100
41115,323
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
1454,762
0,000
0,000
0,000
0,000
1454,762
районный бюджет
4948,261
6 451,000
7479,600
7544,600
13237,100
39660,561
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.3.
Мероприятие. Организация, проведение кинофестивалей, мероприятий к знаменательным датам и профессиональным праздникам
всего
0,000
20,000
25,000
30,000
85,000
160,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
50,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
20,000
25,000
30,000
35,000
110,000
5.4.
Мероприятие. Приобретение нового цифрового кинооборудования
всего
5963,103
0,000
0,000
0,000
0,000
5963,103
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
5963,103
0,000
0,000
0,000
0,000
5963,103
5.5.
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы киновидеосети
всего
103,380
55,000
60,000
65,000
570,000
853,380
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
районный бюджет
103,380
0,000
0,000
0,000
500,000
603,380
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
55,000
60,000
65,000
70,000
250,000
5.6.
Итого по годам:
всего
13390,729
6766,000
7818,560
7905,950
15782,100
51663,339
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
1454,762
0,000
0,000
0,000
0,000
1454,762
районный бюджет
5972,864
6631,000
7663,560
7730,950
15587,100
43585,474
средства поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
5963,103
135,000
155,000
175,000
195,000
6623,103
6.
ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГОДАМ:
всего
105618,501
92167,345
102594,819
105763,317
210547,700
616691,682
федеральный бюджет
57,180
26,230
26,230
26,230
0,000
135,870
краевой бюджет
16 618,280
140,000
138,800
0,000
0,000
16 897,080
районный бюджет
73 834,396
80805,495
90 690,460
93 266,777
178190,300
516787,428
средства поселений
9 145,542
9 970,620
10 354,329
10 990,310
30 717,400
71 178,201
внебюджетные средства
5 963,103
1 225,000
1 385,000
1 480,000
1 640,000
11 693,103


------------------------------------------------------------------